是的那成本和銷售一樣的金額

老師,有這么一個(gè)問題,我是車間領(lǐng)用了,這個(gè)原材料,比如說是十噸,做成成品是八噸兩噸廢料,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候呢,主營業(yè)務(wù)成本,就打比方來說,別說制造費(fèi)用那一塊了,主營業(yè)務(wù)成本是八噸,然后呢,結(jié)果呢,他是廢料,那邊多了0.5噸,這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本呢,這邊呢,少了七點(diǎn)兒那個(gè)少了多了,0.5那邊多了0.5實(shí)際呢,假如呢,應(yīng)該是7.5噸,這個(gè)不影響這個(gè)利潤嗎?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
我們是高新技術(shù)企業(yè),我們賣的設(shè)備成本有材料費(fèi)和研發(fā)人員工,這個(gè)我都做進(jìn)了研發(fā)費(fèi)用,那么我賣設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候,成本應(yīng)該按多少結(jié)轉(zhuǎn)呢
這是賣的廢鐵,開票給個(gè)人,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們這邊是制造企業(yè),然后是不是按成本價(jià)賣的,賣了多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本的
老師結(jié)轉(zhuǎn)商品的收入的成本的時(shí)候,不是得按照商品的進(jìn)貨成本來做嗎?然后比如說期初庫存的進(jìn)貨成本是200塊錢。然后本月購進(jìn)了,成本是220塊錢。那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是按照多少錢結(jié)轉(zhuǎn)
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會計(jì)中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)

