您好,這個(gè)是可以的,可以
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,用于給員工繳納社保,賬務(wù)這樣處理,借:銀行存款, 貸:遞延收益;借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款;借:遞延收益,貸:營業(yè)外收入,這樣做對嗎?現(xiàn)在社保局要來查這筆補(bǔ)貼,說是專款專用,要求建立專賬核算?老師專賬核算是什么意思呢?怎么做吶?
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時(shí),先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí), 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時(shí),按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
政府補(bǔ)助兩筆,一筆專項(xiàng)專用,另一筆未限定用途,能否全部如下處理? 借:銀行存款 貸:遞延收益 借:遞延收益 貸:在建工程
民政補(bǔ)助,前期做的借:銀行存款 貸:遞延收益 現(xiàn)在補(bǔ)助用來發(fā)工資 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用 管理人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 在做一筆 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 管理人員工資 遞延收益沖的是管理費(fèi)用 還是應(yīng)付職工薪酬
政府給下設(shè)國有企業(yè)撥付工程款,專項(xiàng)資金完全用于工程建設(shè),工程完工后入企業(yè)資產(chǎn)。 分錄記 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借在建工程 貸銀行存款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸遞延收益 借 遞延收益 貸營業(yè)外收入 最后怎么營業(yè)外收入怎么報(bào)企業(yè)年報(bào)啊
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
未限定用途的直接沖在建是否有風(fēng)險(xiǎn)?
這個(gè)是沒關(guān)系的你好