你好,一般納稅人還是小規(guī)模。
老師 用無形資產(chǎn)投資企業(yè)入股 開具了零稅率的發(fā)票,這樣的話申報增值稅的時候在增值稅減免申報明細(xì)中是選擇什么類別免稅呢
老師,您好!請問增值稅制度留底退稅申請表中的退稅企業(yè)類型如何選擇呢?我們企業(yè)有多種經(jīng)營,核算的時候也是分開核算的。我們主營是提供居民日常服務(wù),對個人提供服務(wù)的,這種業(yè)務(wù)是免稅收入。另,公司還兼營了信息技術(shù)服務(wù),產(chǎn)生了應(yīng)收收入,同時產(chǎn)生了留底退稅?,F(xiàn)在在填表的時候,這個地方是選擇“一般企業(yè)”還是選擇“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”呢?
老師我們企業(yè)這個季度開票收入是二百多萬,增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報的時候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報表中在選擇減免代碼嗎
我們是增值稅一般納稅人,小型微利企業(yè),那個印花稅申報的時候選擇,減免性質(zhì)代碼和項目名稱選什么?
您好老師,我們是軟件企業(yè)科技型中小企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè),在本月申報季報所得稅主表時,研發(fā)加計扣除要選擇哪個比例,是75%還是100%,我選擇12提示我科小不在本行填列。選擇13,提示我高新技術(shù)企業(yè)的哪項,這要怎么填報
貿(mào)易公司進口貨物報關(guān)單上總價USD1000 貨代費成交方式是FOB 運費USD200 那這個USD200是對方供應(yīng)商付還是我們這邊付的,入產(chǎn)品是借庫存商品USD1000 貸應(yīng)付賬款USD1000
老師我想問一下,就是股東自己名下的房產(chǎn)租給公司,公司也不需要給租金,這個合法嗎?這個公司還需要給房產(chǎn)稅嗎
工會經(jīng)費現(xiàn)在還需要申報嗎,我在稅費種認(rèn)定,信息沒看見呢,以前每個月都申報
老師 這個業(yè)務(wù)先確認(rèn)的收入,但是收款時差200,我怎么做分錄把確認(rèn)收入的那二百沖平呢?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,開一張10萬的專票,請問要交多少所得稅?假如除了工資1萬,沒有任何其他的費用進來了
您好老師:設(shè)備技改完成后,發(fā)生的各種支出是不是也算到原設(shè)備的固定資產(chǎn)里,在重新每月分?jǐn)傉叟f費
請問:這道題繼承人為啥在最后?
樸老師,請問把一個配件記入到固定資產(chǎn)了,并且已經(jīng)折舊過。這種如何調(diào)整出來?
房屋租賃,承租方,收到房東的發(fā)票。與房東簽合同。承租方要交租賃印花稅嗎?
老師,公司地址變更,商標(biāo)上面地址也需要變更嗎?在哪變更
老師,小規(guī)模
我們是營利性質(zhì)的民辦學(xué)校,屬于小規(guī)模納稅人
你好,在主表12行里面填寫的,在銷售服務(wù),不動產(chǎn)一欄里面
然后再去填寫減免明細(xì)表,填寫免稅性質(zhì),第一列,第三列填寫銷售額,最后一列填寫銷售額乘以3%。
老師這個里面嗎
對的是的,是這個里面的。
其他免稅銷售額嗎?第12欄
對的,是的是的,是這么做的,是這么理解的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。