那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-折讓
老師 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出發(fā)票未收到款,又不確認(rèn)收入會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢 正常的分錄就是 借:應(yīng)收賬款-單位 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那不確認(rèn)收入分錄賬務(wù)要怎么操作
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯(cuò)的。現(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,這個(gè)是我實(shí)務(wù)中遇到的問(wèn)題,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是怎么樣的呢,我要怎么確認(rèn)收入呢,能幫忙寫(xiě)下分錄嗎
老師,確認(rèn)的無(wú)票收入,是必須要明確確認(rèn)的是那筆業(yè)務(wù)的無(wú)票收入嗎?因?yàn)槎悇?wù)要求我們把留抵稅額都先做了無(wú)票收入申報(bào),日后開(kāi)票再?zèng)_減
我方主營(yíng)土地租入后租出業(yè)務(wù),是否符合差額確認(rèn)收入條件? 收到和開(kāi)出的票分錄怎么做? 是沖減收入還是確認(rèn)收入和成本
米面糧油發(fā)票,繳納個(gè)人嗎?是工會(huì)的計(jì)提依據(jù)嗎
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師:早上好!采購(gòu)原材料達(dá)到10萬(wàn)噸,供應(yīng)商給1元一噸的返利(直接在原價(jià)格基礎(chǔ)上減1元一噸),達(dá)到20萬(wàn)噸給2元一噸的返利(直接在原價(jià)格基礎(chǔ)上減元一噸),以此類(lèi)推。我們這個(gè)到時(shí)開(kāi)票是否以返利后的金額開(kāi)票?比如返利1元,開(kāi)票單價(jià)=原價(jià)-1元
老師好,有1張發(fā)票1300萬(wàn)的船舶發(fā)票和匯款電子回單,沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)合同,可以直接入在建工程嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)工資應(yīng)該是以他領(lǐng)錢(qián)就開(kāi)始申報(bào)還是從開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)社保就開(kāi)始申報(bào)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 600 (2)選擇執(zhí)行合同,且不存在標(biāo)的資產(chǎn)。 直接按照?qǐng)?zhí)行合同的損失確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目。 (3)選擇不執(zhí)行合同,且存在標(biāo)的資產(chǎn)。按違約金直接確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目;同時(shí)按照市場(chǎng)價(jià)格減值測(cè)試,發(fā)生減值的,按減值金額借記“資產(chǎn)減值損失”科目,貸記“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目。 (4)選擇不執(zhí)行合同,且不存在標(biāo)的資產(chǎn), 按違約金直接確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目。老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下這段 話(huà)是什么 意思?
租的辦公室交房產(chǎn)稅嗎
公司收到統(tǒng)計(jì)局的補(bǔ)貼,需要申報(bào)交增值稅嗎
老師你好我們公司有筆款從A公司轉(zhuǎn)到B公司,掛的賬是往來(lái)款50萬(wàn),B公司轉(zhuǎn)到C公司又轉(zhuǎn)到A公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么做才可以爸這3家關(guān)聯(lián)公司給平賬呢
社保這個(gè)月繳納的是上個(gè)月的那如果上月月底離職,月初就把社保除名,是不是上月社保就不扣了
那怎么做分錄?
借:銷(xiāo)售費(fèi)用-折讓 貸:應(yīng)收賬款
這樣做可以嗎?直接沖前面的分錄?
不能直接沖收入的,只能做費(fèi)用