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老師,月末管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤以后資產(chǎn)負債表的未分配利潤那一欄的數(shù)字是不是要和結(jié)轉(zhuǎn)的管理費用一樣啊

2023-10-09 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-09 09:28

你好,同學,你說的很對

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快賬用戶9340 追問 2023-10-09 09:32

好的,謝謝老師,第一次報資產(chǎn)負債表不太熟悉

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齊紅老師 解答 2023-10-09 09:34

不客氣同學,祝你工作順利

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你好,同學,你說的很對
2023-10-09
你好 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤期初數(shù)+利潤表本年利潤累計數(shù) 本月增加1000費用后 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)跟期初數(shù)就是不一樣了哦
2021-03-09
同學你好 是的 要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2022-04-19
你好,同學,資產(chǎn)負債表中顯示的未分配利潤是余額,不是發(fā)生額,不能顯示-1000。
2025-01-13
你好,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的 年底結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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