你好,后期再直接打回來的
我公司之前為借調(diào)來的人交了社保,當時我是這樣記賬的。借管理費用貸應付職工薪酬讓轉(zhuǎn)賬的時候是借應付職工薪酬貸銀行存款,然后現(xiàn)在他們之前的公司承擔這部分單位部分的社保,我收到這筆錢應該咋記賬,咋沖呢
老師,我們公司2006年注冊的時候,實收資本是550萬,當時是實繳制,公司當時注冊的時候打進去550萬,幫我們注冊的財務公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊時:借:銀行 550萬 貸:實收資本 550萬,轉(zhuǎn)出去的時候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因為公司打算注銷了,后來我在2014年的時候,做了一筆:借:其他應收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因為考慮要注銷,我聽其他同行財務教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬的款項,會有問題嗎?
老師,有一個小規(guī)模食用菌A有限公司,個人(包括股東)打到A基本戶,比如50萬,然后A公戶對公轉(zhuǎn)賬給另一公司50萬并收到B公司的50發(fā)票,有合同,都 是采購一些黃沙水泥,鋼材建設廠房用。(類似這種有很多筆,不用的個人打進來,再對公轉(zhuǎn)給不同的公司采購材料) 我的問題是: 1.收到個人打進來的款,借:銀行存款 50萬 貸方是什么呢? 2.對公轉(zhuǎn)賬采購鋼材建廠房: 借:工程物資50萬 貸:應付賬款-B/C/D公司 50萬 借:應付賬款-B/C/D公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 所有材料采購完, 借:在建工程50萬 貸:工程物資50萬 完工之后:借:固定資產(chǎn)-廠房50萬 貸:在建工程50萬 這個思路對嗎老師?(實際所有流水走完,我們收到的個人款和采購材料款遠超50萬,大概1400多萬)
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個人,乙公司掛其他應收款個人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔了9個點稅款?,F(xiàn)在有一個問題是當時甲乙對開票稅款沒有達成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時 內(nèi)賬 借記:其他應收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營業(yè)收入 9 貸記:應交稅費1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應收款9萬 貸記:管理費用~其他1萬 這樣記賬對不對,該如何正確記賬
老師,我們兩家公司,同時注冊的,是同一個法人,有一個公司正常有業(yè)務了,另一個公司到現(xiàn)在一直沒有業(yè)務,銀行流水也是一直為0。然后今天有兩筆錢應該打進這個銀行,但是因為快一年沒有流水所以賬戶異常,得去銀行解決,這期間這兩筆錢就打進了有流水的那個公司賬戶。這個的話,怎么做賬?可以借銀行貸其他應付款么?然后賬戶異常解除后,這個公司打錢過去后再記借其他應付貸銀行?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎