您好,我們這邊是沒(méi)有自動(dòng)生成的,是自己根據(jù)開(kāi)票填寫(xiě)的
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫(xiě)錯(cuò)了 圖二,這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么得來(lái)的 圖三,從這個(gè)開(kāi)票統(tǒng)計(jì)表里面的幾個(gè)數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個(gè)數(shù)據(jù)呀
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫(xiě)錯(cuò)了 圖二,這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么得來(lái)的 圖三,從這個(gè)開(kāi)票統(tǒng)計(jì)表里面的幾個(gè)數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個(gè)數(shù)據(jù)呀 下面的紅字是已知條件嗎
老師好,我的問(wèn)題是這樣的:我喜歡上了一個(gè)Excel中的圖表,然后我想把這個(gè)圖表套用在我自己的另一個(gè)表格上,讓他體現(xiàn)這個(gè)表格的數(shù)據(jù),怎么樣能做到呢? 我復(fù)制過(guò)來(lái)之后,他仍然顯示原表中的數(shù)據(jù),而且右鍵—選擇數(shù)據(jù)我也沒(méi)辦法改。
老師可以教我一下 我這個(gè)成本表 他做的流程是個(gè)怎么樣 問(wèn)老會(huì)計(jì)又不說(shuō) ,我想把 表格上傳到這里幫我看看 但是我上傳不了 謝謝
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格是系統(tǒng)生成然后會(huì)計(jì)填寫(xiě)數(shù)據(jù),還是這個(gè)表格是提前做好上傳到這里的?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?