以利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)成本
老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷(xiāo)合同,我們是銷(xiāo)售服務(wù)的,沒(méi)有銷(xiāo)售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)每季度計(jì)算購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅,沒(méi)有簽合同的,按哪個(gè)科目的金額來(lái)計(jì)算呢
老師你好,印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同的計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?包括采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同么?合同是含稅金額計(jì)稅依據(jù)就是含稅金額么?
申報(bào)財(cái)產(chǎn)和行為稅種申報(bào)印花稅,購(gòu)銷(xiāo)合同,稅源采集中有個(gè)應(yīng)稅憑證名稱(chēng)填什么?填印花稅還是填購(gòu)銷(xiāo)合同?稅目中沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同,只有買(mǎi)賣(mài)合同,和購(gòu)銷(xiāo)合同是一個(gè)意思嗎?
老師,我們沒(méi)有采購(gòu)合同。也沒(méi)有銷(xiāo)售合同,那么這個(gè)印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同的金額以哪個(gè)科目為主呢
老師我想問(wèn)一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個(gè)別人了,之前有實(shí)繳到企業(yè)20萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
公司采購(gòu)了包裝禮盒怎么做賬?
物業(yè)收租金,一般納稅人稅率是多少?物業(yè)費(fèi)稅率又是多少呢
我們的人先開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票出去,開(kāi)數(shù)量41000個(gè),然后現(xiàn)在進(jìn)貨了發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)3434個(gè)商品,這個(gè)怎么辦呀,進(jìn)貨3434個(gè)商品,開(kāi)出去數(shù)量41000個(gè),這個(gè)怎么處理,我問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)實(shí)際就用3434個(gè),開(kāi)出去41000個(gè)多了,開(kāi)錯(cuò)了,要么把作廢,我稅也報(bào)了款也交了
老師,別人的賬6月份營(yíng)業(yè)成本怎么變成負(fù)數(shù)了,著個(gè)怎么回事啊
老師您好,我2023年少做的收入,今年這個(gè)月補(bǔ)做更正了2023年的報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)一下這筆收入我這個(gè)月改怎么做賬
支付工程款要不要叫印花稅
老師你好,兩家公司一個(gè)老板,a公司開(kāi)的發(fā)票,但是錢(qián)打到b公司去了,兩個(gè)公司怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好,殘疾人就業(yè)保證金申報(bào),公司沒(méi)有殘疾人的,正常申報(bào)就可以嗎?24年的在職職工工資總額取應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方額就可以對(duì)嗎?
老師,有個(gè)問(wèn)題是這樣的,我們公司的客戶(hù)A是個(gè)集團(tuán)公司,因?yàn)榍肺覀兊呢浛睿覀兙推鹪V了?,F(xiàn)在FY判讓A付款,但是A要我們開(kāi)票開(kāi)給他的全資子公司B,這樣可不可以或者說(shuō)需要些什么輔助資料
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是不含稅的,營(yíng)業(yè)成本是含稅的,是這樣嗎
若是小規(guī)模,是這樣的
是小規(guī)模,但是沒(méi)有合同,我就不知道這樣是否合理
是合理的,沒(méi)合同也要申報(bào)印花稅
那我申報(bào)的時(shí)候 能直接填數(shù)嗎 還是得把明細(xì)一筆一筆的寫(xiě)出來(lái)
申報(bào)的時(shí)候 能直接填數(shù)
印花稅是減半征收是吧?