您好,這個(gè)是直接計(jì)入費(fèi)用的
老師,我們保安公司,服務(wù)了一個(gè)項(xiàng)目,我們一直沒(méi)跟對(duì)方結(jié)款也沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,但是我們一直給保安付工資的,那這種情況我還能計(jì)入成本嗎?
老師,我公司是一般納稅人的酒店,這個(gè)月出租場(chǎng)地給拍攝組2000元,如何開(kāi)票給對(duì)方,適用多少稅率?還有開(kāi)票給客人,客人要開(kāi)租車費(fèi),如何開(kāi)票,稅率是多少?(有時(shí)用車不是酒店的車,幫他們租車,沒(méi)多收錢,他們把所有費(fèi)用打給酒店,我們幫他們結(jié)一些外面費(fèi)用)客人用了車,所以要開(kāi)租車費(fèi),又只能以我們酒店名義來(lái)開(kāi),我們按多少稅率來(lái)開(kāi),謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司有幫一個(gè)企業(yè)做會(huì)展策劃,然后開(kāi)給客戶的是會(huì)展服務(wù)發(fā)票,付給酒店的錢他們也是開(kāi)的會(huì)展服務(wù)發(fā)票給我們,這種收到發(fā)票是不能入庫(kù)存商品科目吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)貸哪個(gè)科目呢?
老師,公司提供會(huì)展服務(wù)的,9有一筆收入76500元,發(fā)票先開(kāi)給對(duì)方了,然后我們還沒(méi)付錢給酒店,酒店也沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們,這種需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,還是直接入費(fèi)用
老師:我們公司控股了其他超市門店,這些門店就叫直營(yíng)店,然后這些直營(yíng)門店的收入進(jìn)這個(gè)控股公司,控股公司在把這些收入轉(zhuǎn)回各個(gè)門店,然后控股公司申報(bào)收入,各門店就把貨款支付給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開(kāi)票給個(gè)門店。這樣我們門店需要繳這個(gè)增值稅嗎?,我們到時(shí)候合并報(bào)表是不是門店轉(zhuǎn)出的貨款,供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票也可以算在我們控股公司,能不能算,我就問(wèn)這個(gè)問(wèn)題,就是供應(yīng)商開(kāi)給門店的發(fā)票我們控股公司可以做成本嗎?
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過(guò),怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來(lái)
老師,我們之前購(gòu)買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒(méi)有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒(méi)折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來(lái)?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開(kāi),年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開(kāi)具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬(wàn),21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,我們沒(méi)用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
不用走勞務(wù)成本嘛?那直接走費(fèi)用我怎么做賬啊
對(duì)的,直接就是做當(dāng)期的管理費(fèi)用
可是我是銀行收錢啊,不是收入嘛,怎么能做費(fèi)用呢
你這個(gè)也沒(méi)有支付給別人對(duì)吧?
10月初付給酒店76500元,9月底收了客戶86500,毛利是10000元,現(xiàn)在想請(qǐng)假老師這個(gè)該如何做賬
支付出去的直接做成本,收到的那一部分做收入這樣結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)
我也是這樣理解的,我是收到錢做借:銀行存款86500貸:預(yù)收賬款86500/確認(rèn)收入做借:預(yù)收賬款86500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85643.56應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅856.64/結(jié)轉(zhuǎn)成本做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本76500貸:勞務(wù)成本76500//老師這樣做對(duì)不對(duì)呢?這樣就有一個(gè)問(wèn)題,導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)數(shù)不一致,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
對(duì),這個(gè)是本身就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本的
這樣做完以后導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)有問(wèn)題了,差額就是勞務(wù)成本這個(gè)76500元,這是怎么回事啊,所以我又暫估了成本進(jìn)來(lái)做了借:勞務(wù)成本貸:預(yù)付賬款(下個(gè)月實(shí)際收到發(fā)票了再?zèng)_掉重新做),這樣資產(chǎn)負(fù)債表平了,請(qǐng)問(wèn)老師可以這樣操作嘛?
可以,相當(dāng)于我們下個(gè)月再紅沖一次
對(duì),等10月實(shí)際收到了酒店給我們的發(fā)票我再?zèng)_掉9月份做的然后重新做,可以的是吧
嗯對(duì),可以這樣處理的