您好,和工資薪金一起合并納稅申報

請問老師,就是我公司有二個分單位,甲單位和乙單位,吃飯都在一起吃的,現(xiàn)在就是乙單位要支付給甲單位每月的員工餐費,這個收據(jù)是不是甲單位開給乙單位呀?入賬怎么入?
老師好,我們是自收自支事業(yè)單位,效益不太好,有員工調(diào)到其他的事業(yè)單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個調(diào)出人員要自己一次性把單位部分補交,單位分期把錢付給他,賬務(wù)我怎么處理
老師,請問一下,我單位要支付一筆衛(wèi)生整治服務(wù)費,由于以前這個地方不是我單位負(fù)責(zé)的,現(xiàn)在由其他單位移交給我們管理,這筆費用由其他單位轉(zhuǎn)給我們來支付。請問老師,收到這個單位的費用怎么入賬?我們把收到的這筆服務(wù)費支付給供應(yīng)商又怎么入帳呢?
你好,老師,我公司員工在別的單位報個稅了,工資是我公司發(fā)放的,屬于我公司的費用,怎么做賬務(wù)處理
我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳,現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方,我們是集團內(nèi)部人員調(diào)動。請問分錄怎么做? 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-往來單位 借:其他應(yīng)付款-往來單位 貸:銀行存款 這樣寫可以嗎?
這個月進(jìn)材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務(wù)成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產(chǎn)生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務(wù)成本里呢?這個過程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進(jìn)項進(jìn)來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
月工資標(biāo)準(zhǔn)是一個月應(yīng)發(fā)是1萬,扣掉5000,社保個人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的稅率交稅,填專項附加扣除,起征點會提高,如何做工資表避免個人扣稅不要這么多
郭老師,接著在上個問題那不是確認(rèn)了兩遍收入
申報個稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進(jìn)項票,下游公司喊開銷項發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉(zhuǎn)送人了,走招待費怎么做分錄?不出入庫了,請問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報銷單寫一下招待費贈送這樣做對嗎? 分錄這樣寫對嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費用—招待費 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內(nèi)銷還是出口?
劉老師:當(dāng)月群眾交的醫(yī)療收入當(dāng)月退費(如10號交費,15號退費),分錄該如何做呢?不做預(yù)算會計吧



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不是稿酬所得嗎,為什么要合并申報
哦哦,抱歉看錯了,不是出版單位就是稿酬
那怎么做帳呢,
借管理費用-稿酬 貸應(yīng)付職工薪酬管理 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅
賬務(wù)處理的話,可以理解為跟工資一樣的賬務(wù)處理是嗎?
對,沒錯,可以這么理解的
好的,但是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的二級明細(xì)可否是宣傳費呢?
二級明星可以添加到這個明星里面
這個稿酬必須得通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
對,通過這個核算一下,清楚一點