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老師,請問我公司接了一項(xiàng)工程,由于沒有資質(zhì),借用A公司資質(zhì),合同也是A公司和甲方簽訂的,活是我們干,工程結(jié)束了,我公司開工程票給A公司,A公司再開給甲方,甲方付款給A公司,A公司扣掉2%的管理費(fèi)后再打款給我們公司,我們公司該如何做賬?開出去200萬的票,實(shí)際我們收到款只有196萬,這4萬是用營業(yè)外支出科目嗎?

2023-10-08 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-08 13:17

針對你公司接工程借用A公司資質(zhì)的情況,以下為具體的做賬思路: 1.掛靠費(fèi)用:你公司向A公司繳納掛靠費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用——其他”科目。 2.工程收入與成本:你公司收到A公司的款項(xiàng)時(shí),借記“銀行存款”,貸記“主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入”;你公司向A公司開具發(fā)票時(shí),借記“應(yīng)收賬款——A公司”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借記“主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本”,貸記“銀行存款”。 因此,對于實(shí)際收到的款項(xiàng)與開票金額不一致的情況,不能直接將差額計(jì)入“營業(yè)外支出”科目。建議按上述方法進(jìn)行賬務(wù)處理,以確保賬目準(zhǔn)確無誤

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快賬用戶1702 追問 2023-10-08 13:27

我是這樣做賬的,開票給A公司,借:應(yīng)收賬款:A公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入……貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,收A公司款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款A(yù)公司

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齊紅老師 解答 2023-10-08 13:31

這樣做分錄也可以的哦

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快賬用戶1702 追問 2023-10-08 13:33

4萬的管理費(fèi)就這樣做,借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)收賬款,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-08 13:34

同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以的

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快賬用戶1702 追問 2023-10-08 13:35

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-10-08 13:38

滿意請給五星好評,謝謝

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針對你公司接工程借用A公司資質(zhì)的情況,以下為具體的做賬思路: 1.掛靠費(fèi)用:你公司向A公司繳納掛靠費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入“管理費(fèi)用——其他”科目。 2.工程收入與成本:你公司收到A公司的款項(xiàng)時(shí),借記“銀行存款”,貸記“主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入”;你公司向A公司開具發(fā)票時(shí),借記“應(yīng)收賬款——A公司”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借記“主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本”,貸記“銀行存款”。 因此,對于實(shí)際收到的款項(xiàng)與開票金額不一致的情況,不能直接將差額計(jì)入“營業(yè)外支出”科目。建議按上述方法進(jìn)行賬務(wù)處理,以確保賬目準(zhǔn)確無誤
2023-10-08
讓A公司給我們開500萬扣除管理費(fèi)后的金額好呢 你得有部分利潤 不能收入和成本一樣
2023-12-19
需要你們公司與A公司的約定,開具相應(yīng)的發(fā)票,A公司才能付款給你們公司
2021-09-27
同學(xué),你好 我們已經(jīng)給甲方公司開票將近300萬,但是公戶只收到了甲方公司50多萬的回款,那剩下的錢呢?是收不到了嗎?
2024-09-03
同學(xué)你好 分項(xiàng)目單獨(dú)核算就可以了 2.付給A公司的貨款?你不是給他開成本票的嗎 3.開發(fā)票收款
2020-09-28
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