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幫租客代繳電費(fèi)10萬(wàn)+以上(在我公司的對(duì)公賬戶扣款電費(fèi)的),后面對(duì)私跟他收回,因?yàn)樽饪偷臓I(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒(méi)辦下來(lái),所以還不能開(kāi)票給他,像這樣子的話,那我公司的費(fèi)用成本就增加了,我應(yīng)該怎么樣子做才對(duì)?

2023-10-06 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-06 23:04

您好,不能開(kāi)票申報(bào)未開(kāi)票收入,等能開(kāi)票了,再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),和開(kāi)票的藍(lán)字金額(本月一正一負(fù)也不交稅)

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快賬用戶3298 追問(wèn) 2023-10-07 09:54

此電費(fèi)只是我公司代交,費(fèi)用是租客產(chǎn)生的費(fèi)用,我公司是出租廠房給他,但因?yàn)閷?duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)辦好,沒(méi)有辦理結(jié)算戶,所以是我公司先從對(duì)公賬戶扣款交,然后再跟他從對(duì)私賬戶收回。這樣子的話就等于我司的成本費(fèi)用高了,那如果我要做賬的話,我要怎么樣子才對(duì)?因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有辦理好開(kāi)票,所以沒(méi)有收入這家公司的收入

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齊紅老師 解答 2023-10-07 09:58

您好,其實(shí) 我上面回復(fù)了呀,全做我們的費(fèi)用不行的,現(xiàn)在稅務(wù)還根據(jù)電費(fèi)來(lái)算公司的產(chǎn)值,讓租客轉(zhuǎn)賬到我們的公賬上,不要轉(zhuǎn)私卡,還是入賬 借:銀行? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅 先申報(bào)未開(kāi)票收入 等能開(kāi)票了,再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),和開(kāi)票的藍(lán)字金額(本月一正一負(fù)也不交稅) 開(kāi)票月把上面分錄紅沖了,再按發(fā)票做一個(gè)同樣的分錄,我們摘要里都把發(fā)票號(hào)寫上的

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快賬用戶3298 追問(wèn) 2023-10-07 10:45

方法你教我了,但是我不懂怎么操作,我該如何是好

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齊紅老師 解答 2023-10-07 10:46

您好,現(xiàn)在私卡收到這個(gè)電費(fèi),從私卡轉(zhuǎn)到公賬上 借:銀行? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅 本月申報(bào)未開(kāi)票收入,附表1第5和6列 等能開(kāi)票了,再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),和開(kāi)票的藍(lán)字金額(本月一正一負(fù)也不交稅) 就是這樣操作

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快賬用戶3298 追問(wèn) 2023-10-07 11:21

10萬(wàn)電費(fèi)還沒(méi)轉(zhuǎn)到我司對(duì)私賬戶,因?yàn)槲覀儗?duì)公賬戶還沒(méi)扣款

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快賬用戶3298 追問(wèn) 2023-10-07 11:23

10萬(wàn)電費(fèi)還沒(méi)轉(zhuǎn)到我司對(duì)私賬戶,因?yàn)槲覀儗?duì)公賬戶還沒(méi)扣款

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齊紅老師 解答 2023-10-07 11:25

您發(fā),那讓租客直接轉(zhuǎn)我們公賬上

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快賬用戶3298 追問(wèn) 2023-10-07 16:53

轉(zhuǎn)到公賬后,問(wèn)題是我不懂如何做后續(xù)的賬,我小白,聽(tīng)不懂

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齊紅老師 解答 2023-10-07 16:54

您好,我給您寫分錄行不行 借:銀行? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅 本月申報(bào)未開(kāi)票收入,附表1第5和6列 等能開(kāi)票了,再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),和開(kāi)票的藍(lán)字金額(本月一正一負(fù)也不交稅)

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快賬用戶3298 追問(wèn) 2023-10-07 22:28

借:銀行 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 本月申報(bào)未開(kāi)票收入,附表1第5和6列 等能開(kāi)票了,再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),和開(kāi)票的藍(lán)字金額(本月一正一負(fù)也不交稅) 不懂

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齊紅老師 解答 2023-10-07 22:30

您好,您是覺(jué)得哪一行不對(duì)呀,

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您好,不能開(kāi)票申報(bào)未開(kāi)票收入,等能開(kāi)票了,再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),和開(kāi)票的藍(lán)字金額(本月一正一負(fù)也不交稅)
2023-10-06
1.作為應(yīng)收款處理:您可以在公司的賬目中設(shè)立一個(gè)“應(yīng)收款”科目,將代繳的電費(fèi)作為應(yīng)收款進(jìn)行記錄。當(dāng)您從租客那里收回電費(fèi)時(shí),再?zèng)_減應(yīng)收款。 借:應(yīng)收款 - 租客姓名 貸:銀行存款 - 對(duì)公賬戶 當(dāng)您收到租客的電費(fèi)款項(xiàng)時(shí),可以這樣做賬: 借:銀行存款 - 對(duì)私賬戶 貸:應(yīng)收款 - 租客姓名 這樣可以準(zhǔn)確記錄您的應(yīng)收款項(xiàng),并且在租客沒(méi)有及時(shí)付款時(shí),可以按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 1.作為墊付款處理:您也可以將代繳的電費(fèi)作為墊付款進(jìn)行記錄。在這種情況下,您可以設(shè)置一個(gè)“其他應(yīng)收款”科目來(lái)處理這一費(fèi)用。 借:其他應(yīng)收款 - 租客姓名 貸:銀行存款 - 對(duì)公賬戶 當(dāng)您從租客那里收回電費(fèi)時(shí),再?zèng)_減該科目。 借:銀行存款 - 對(duì)私賬戶 貸:其他應(yīng)收款 - 租客姓名
2023-10-08
您好,1.是的,租憑合同起始日8.1 2.不是的,免租期的房產(chǎn)稅是從價(jià)計(jì)征 3.要開(kāi)票的,開(kāi)票出去是收入,收到供電局的來(lái)是成本,利潤(rùn)為0,本來(lái)就不交稅的
2023-10-13
你好,是的,你要抵扣就需要?jiǎng)e人給你開(kāi)增值稅專票
2020-08-28
你好,沒(méi)有問(wèn)題,是可以這么做的。
2023-03-09
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