您好,首先這個(gè)稅控盤(pán)要注銷才能紅沖。然后需要這張發(fā)票已經(jīng)入賬才能部分紅沖。要是普通發(fā)票就直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了。
老師,白色稅控盤(pán)沖紅發(fā)票該怎么操作呢
如何在稅控盤(pán)開(kāi)局增值稅專用發(fā)票的紅沖發(fā)票。怎么操作
稅控盤(pán)跨月紅沖普通發(fā)票怎么操作
稅控盤(pán)開(kāi)的電子普票,要紅沖,怎么在數(shù)電票平臺(tái)紅沖呢?有操作流程嗎
數(shù)電票紅沖稅控盤(pán)開(kāi)的發(fā)票,部分紅沖,怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)稅務(wù)師繼續(xù)教育在哪做?流程是怎樣的?
送過(guò)5個(gè),單價(jià)20,價(jià)值1000 扣款200 發(fā)票開(kāi)5個(gè),單價(jià)20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車私用老板的車輛,日常加油開(kāi)的專票可以抵扣嗎
包工包料的安裝工程,開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
員工預(yù)支工資的賬務(wù)處理
老板個(gè)人房子,無(wú)租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費(fèi)用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),繳納過(guò)企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調(diào)增2053年與取得收入無(wú)關(guān)的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個(gè)稅的也要年度匯算清繳嗎?
土地租賃開(kāi)票編碼是什么?屬于不動(dòng)產(chǎn)嗎
老師好,建筑公司跨省經(jīng)營(yíng)做總包實(shí)體,賬務(wù)處理是與平時(shí)做綠化工程一樣處理嗎