借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項稅額 負數(shù)
出口貨物進項已退稅勾選認(rèn)證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進項稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進項稅額”這個科目
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額嗎?
老師,我想問下,ETC通行費,在勾選認(rèn)證前,是不是要先計入到待認(rèn)證進項稅額科目里面?等到勾選認(rèn)證了,才能轉(zhuǎn)進進項稅額科目里面的?
不想勾選的進項稅額,怎么做分錄?之前記到待抵扣進項稅額科目里。
老師,待抵扣進項稅額有貸方余額可以轉(zhuǎn)到暫估進項稅科目里面去嗎?會計分錄怎樣做呢?待抵扣進項稅額科目的期末是不是不可以有余額?
老師,公司車輛交保險,保險公司代繳車船稅,總金額2797.46元,收到保險公司2639.11元的發(fā)票,分錄怎么做呀
8 月營業(yè)額從哪里看啊
怎么把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅和已交增值稅
請問老師個人代開的服務(wù)費發(fā)票開錯了,然后稅費已經(jīng)交了,現(xiàn)在能作廢重新開嗎?前面支付的錯誤的那個發(fā)票的稅額能退回嗎?
老師為什么商業(yè)信用的籌資成本高,謝謝
收的運費幾十塊,要開票給客戶嗎?
老師您好,我公司委托某公司開發(fā)了一個收費小程序,每次的收款時對方按3‰收了我公司的手續(xù)費,請問下這個手續(xù)費我是不是應(yīng)該讓對發(fā)開收款發(fā)票給我做賬???
老師,公司在2024年10月15日變更公司名字,在此之后到11月還有開原來公司的名字發(fā)票,這樣發(fā)票可以用嗎?
夏天給工地上工人發(fā)冷飲還有啤酒,咋做分錄
我要付對方一筆款,對方上個月已開票,但是在這個月把戶名改了,賬號沒改,如果我這邊付款的話,戶名跟發(fā)票不一致,問一下要怎么解決,是出個證明這是一家公司就可以嗎