同學(xué)您好正在解答

老師您好,請教一個問題: 我們企業(yè)出口貨物,已辦理退稅后發(fā)生退運。 開具已補稅(未退稅)證明時補繳已退稅款。 在后續(xù)退稅申報時,申報匯總表30列"上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅抵減額"還自動彈出數(shù)據(jù)。 請教老師這是什么原因?應(yīng)該怎么處理?
老師好,請教一下免抵退匯總表36欄有數(shù)據(jù)36萬多,增值稅申報表主表|15欄應(yīng)退稅額怎么自動帶出來是0,應(yīng)該是36萬多才對,手動填寫了沒有用保存也是0呢?
老師,我們公司上個月出口了貨物,也根據(jù)報關(guān)單全部開具了出口發(fā)票,但是上個月沒有收匯,那么我這個月該怎么申報出口免抵退匯總申報表呢?我們是一般貿(mào)易,加工企業(yè)
老師,第一申報免抵退出口退稅申報,不太會,免抵退申報匯總表數(shù)據(jù)比免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)金額大一百多萬是怎么回事呢?自檢后還沒提交怎么修改匯總表呢
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題: 24年12月 增值稅申報表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報 直到25年2月才申報此筆出口退稅 申報時959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問題是:因為有一筆24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報表中,這個要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響?
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我?。渴菍Ψ絾挝婚_錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實收資本投入公司有3個月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報個稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉對庫存存貨對不上該怎么辦呢?