可以先進(jìn)行申報,后續(xù)進(jìn)行更正
請問老師,發(fā)放給員工的現(xiàn)金獎勵需要并入工資代扣代繳個稅,但是發(fā)放的時候,并不知道該員工的個稅需要扣多少。在次月做工資表的時候才知道。這個發(fā)放分錄和扣個稅分錄應(yīng)該怎么做呢
現(xiàn)在補(bǔ)申報個稅,客戶季度給一次流水,發(fā)現(xiàn)4,5月公戶發(fā)工資給出去的員工里面沒有申報工資,因?yàn)樵囉闷谝矝]有買社保在6月初已經(jīng)辭職了,不知道要不要補(bǔ)申報工資好,補(bǔ)申報和不補(bǔ)申報工資有什么區(qū)別嗎有什么影響嗎?
老師好,請問員工辭職的扣個稅要怎么扣,因?yàn)檗o職后的一個月還在發(fā)工資申報個稅,不知道要扣多少啊,等我知道已經(jīng)發(fā)了工資,這怎么弄呢
老師您好,有個問題不知道怎么處理,就是有個員工辭職,個稅沒扣夠,現(xiàn)在工資發(fā)了人家也不會退錢了啊,這要怎么才能公司不賠個稅呢
請問一下老師,我現(xiàn)在申報完4月份發(fā)的工資(3月份的工資表),現(xiàn)在要做4月份的工資表(5月發(fā)的),這張工資表的要扣的個稅怎么計算啊,申報系統(tǒng)要6月才能申報吧,個稅都不知道,怎么扣啊
[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點(diǎn)一次性投入100萬元,無建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無殘值,生產(chǎn)經(jīng)營期每年可獲得稅后利潤15萬元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報酬率指標(biāo)評價該方案是否可行。
社區(qū)要求申報本單位員工工資統(tǒng)計表,2025年2月申報2024年度全年的員工工資,當(dāng)時按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報,2025年3月又通知,2025年按季度申報,2025年3月申報2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報,但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬元?,F(xiàn)在6月需按要求申報第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報存在不符合申報工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報。請問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會為0分嗎
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用可以在本年利潤表中填列嗎?
個體私轉(zhuǎn)公也可以嗎?開個人發(fā)票,貨款
老師,稅法契稅章節(jié)中例題里面:買房拆料是什么意思呢?同時翻建新房這個契稅該怎么繳納呢
老師,單位給交工傷和社保會計分錄怎么寫?
老師 我從屠宰場買活的豬,這樣開進(jìn)來的是免稅的發(fā)票,我再把豬轉(zhuǎn)手再賣給屠宰場,我能開免稅發(fā)票嗎?
老師,我們是一家餐飲公司,主要是賣奶茶的,購入各種材料,然后制作出來奶茶銷售,也有賣原材料,請問從原材料變成奶茶算是加工嗎,這個過程配比較復(fù)雜,賬務(wù)處理不會處理
什么叫后續(xù)更正怎么更正?工資都發(fā)下去了,要不到錢了呀?
那就先少報一點(diǎn)或者0報個稅
報完以后根據(jù)實(shí)際發(fā)放工資進(jìn)行更正申報
什么叫少報,怎么報?明明銀行支出那么多工資怎么可以少報呢,要做到銀行余額相符
員工幾月辭職?辭職那個月的工資您不知道對嗎?申報時候申報了多少工資?
辭職那個月不知道個稅,所以就扣少了,現(xiàn)在如果公司不想貼錢要怎么處理
給他少申報也不行啊,銀行支出對不上呀
哦,那處理起來比較難,因?yàn)殄X估計要不回來了,直接計入營業(yè)外支出吧
計入營業(yè)外支出還是要虧個稅嗎
沒辦法啊,錢要不回來了呀,如果能要回來可以更正申報,要不回來計入營業(yè)外支出,稅前不能扣除
老師,計入營業(yè)外了那還需要交那么多個稅嗎
多交個稅計入營業(yè)外支出,要不然賬平不了
老師,我還是沒搞懂,計入營業(yè)外支出了就不用賠個稅了呀
雖然計入營業(yè)外支出應(yīng)交個稅的賬平了,但是不屬于企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的支出,所以企業(yè)所得稅不能稅前扣除,要調(diào)增
老師,我知道要調(diào)增,我問這樣還會虧個稅嗎
虧了呀,本不該企業(yè)承擔(dān)的企業(yè)承擔(dān)了