可以先進(jìn)行申報(bào),后續(xù)進(jìn)行更正
請問老師,發(fā)放給員工的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)需要并入工資代扣代繳個(gè)稅,但是發(fā)放的時(shí)候,并不知道該員工的個(gè)稅需要扣多少。在次月做工資表的時(shí)候才知道。這個(gè)發(fā)放分錄和扣個(gè)稅分錄應(yīng)該怎么做呢
現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,客戶季度給一次流水,發(fā)現(xiàn)4,5月公戶發(fā)工資給出去的員工里面沒有申報(bào)工資,因?yàn)樵囉闷谝矝]有買社保在6月初已經(jīng)辭職了,不知道要不要補(bǔ)申報(bào)工資好,補(bǔ)申報(bào)和不補(bǔ)申報(bào)工資有什么區(qū)別嗎有什么影響嗎?
老師好,請問員工辭職的扣個(gè)稅要怎么扣,因?yàn)檗o職后的一個(gè)月還在發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,不知道要扣多少啊,等我知道已經(jīng)發(fā)了工資,這怎么弄呢
老師您好,有個(gè)問題不知道怎么處理,就是有個(gè)員工辭職,個(gè)稅沒扣夠,現(xiàn)在工資發(fā)了人家也不會退錢了啊,這要怎么才能公司不賠個(gè)稅呢
請問一下老師,我現(xiàn)在申報(bào)完4月份發(fā)的工資(3月份的工資表),現(xiàn)在要做4月份的工資表(5月發(fā)的),這張工資表的要扣的個(gè)稅怎么計(jì)算啊,申報(bào)系統(tǒng)要6月才能申報(bào)吧,個(gè)稅都不知道,怎么扣啊
預(yù)繳企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
跨年的發(fā)票,21年借,應(yīng)收賬款,貸,銀行存款,25年現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么做賬
屬于礦泉水公司,稅源來自山泉水,與各個(gè)公司的售賣礦泉水需要申報(bào)印花稅嗎,涉及金額是幾百幾千的。
買的茶葉,可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 我們這個(gè)是建筑公司
老師,我們售出的產(chǎn)品,有些是節(jié)日活動增送的,比如當(dāng)月收到了8萬元,里面含有增送的小產(chǎn)品,小禮l品,那我現(xiàn)在該怎么確認(rèn)收入
汽車4S店庫存系數(shù)怎么算
老師我想問問怎么能領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,我是累計(jì)交失業(yè)保險(xiǎn)9年了,我4月份離職時(shí)候忘了申請,保險(xiǎn)斷交了,7月份交的失業(yè)保險(xiǎn),但是也有可能交一個(gè)月兩個(gè)月還要離職,我想問問這種情況我還能申請領(lǐng)失業(yè)補(bǔ)助金了嗎
老師 請問一下 我公司是一般納稅人 6月開了異地項(xiàng)目發(fā)票,7月預(yù)繳了增值稅3000,現(xiàn)在申報(bào)增值稅 ,預(yù)繳的稅額是留底待遞減的,請問分錄怎么做啊
公積金最大可以上調(diào)到多少,是基數(shù)部分,比如工資 25000,基數(shù)是最多是多少
匯算清繳顯示需要扣200多塊錢,然后我們對公的賬戶是沒有這么多款的。然后我現(xiàn)在要從私賬上面把錢打過去,但是你知道的我那個(gè)賬就是第三季度賬已經(jīng)做完了對不對?這個(gè)是匯算清繳的打錢就是沒做賬沒關(guān)系吧, 是以什么形式轉(zhuǎn)款,備注是
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什么叫后續(xù)更正怎么更正?工資都發(fā)下去了,要不到錢了呀?
那就先少報(bào)一點(diǎn)或者0報(bào)個(gè)稅
報(bào)完以后根據(jù)實(shí)際發(fā)放工資進(jìn)行更正申報(bào)
什么叫少報(bào),怎么報(bào)?明明銀行支出那么多工資怎么可以少報(bào)呢,要做到銀行余額相符
員工幾月辭職?辭職那個(gè)月的工資您不知道對嗎?申報(bào)時(shí)候申報(bào)了多少工資?
辭職那個(gè)月不知道個(gè)稅,所以就扣少了,現(xiàn)在如果公司不想貼錢要怎么處理
給他少申報(bào)也不行啊,銀行支出對不上呀
哦,那處理起來比較難,因?yàn)殄X估計(jì)要不回來了,直接計(jì)入營業(yè)外支出吧
計(jì)入營業(yè)外支出還是要虧個(gè)稅嗎
沒辦法啊,錢要不回來了呀,如果能要回來可以更正申報(bào),要不回來計(jì)入營業(yè)外支出,稅前不能扣除
老師,計(jì)入營業(yè)外了那還需要交那么多個(gè)稅嗎
多交個(gè)稅計(jì)入營業(yè)外支出,要不然賬平不了
老師,我還是沒搞懂,計(jì)入營業(yè)外支出了就不用賠個(gè)稅了呀
雖然計(jì)入營業(yè)外支出應(yīng)交個(gè)稅的賬平了,但是不屬于企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的支出,所以企業(yè)所得稅不能稅前扣除,要調(diào)增
老師,我知道要調(diào)增,我問這樣還會虧個(gè)稅嗎
虧了呀,本不該企業(yè)承擔(dān)的企業(yè)承擔(dān)了