您好,這個是沒錯的,沒錯
請問老師、我們是小規(guī)模納稅人,注冊資本200萬,購入1臺連著收銀機(jī)的收銀系統(tǒng),1.5萬元,按照合同先付7500,我可以這樣做分錄嗎:借:收到收銀系統(tǒng)固定資產(chǎn)1.5萬,貸:應(yīng)付賬款1.5萬,首次支付7500,借;應(yīng)付賬款7500,貸:銀存:7500,然后下月支付支付尾款:借:應(yīng)付賬款:7500,貸:銀存7500,然后開始攤銷,分2年攤,分錄借:管理費(fèi)用:辦公費(fèi),626,貸:累計攤銷625,請問老師這樣可以嗎?對不對
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對不對
公司預(yù)付了兩個月的房租未收到票,可以在這個月暫估這兩個月的費(fèi)用嗎?付款時分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后再做個分錄:借管理費(fèi)用-暫估款 貸:預(yù)付賬款這樣可以嗎
3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個月攤銷房租 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個分錄后面
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本—房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點(diǎn)的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi),請問這個服務(wù)費(fèi)收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師您好,加工配件,請的人工工資每個配件固定費(fèi)用,材料按數(shù)量分配,租房設(shè)備按材料分配,料工費(fèi)分配完了,合計每個單價就是這三項(xiàng)的分配率之和,然后乘以沒樣的數(shù)量,總金額怎么不對,每個的單價不就是每個的人工費(fèi)+每個材料分配率+每個設(shè)備分配率嗎
老師,客戶要發(fā)票驗(yàn)證,到哪里弄,怎么操作?
如果小規(guī)模公司不經(jīng)營,又不想注銷,可以長期零申報嗎,有什么風(fēng)險
甲會計兼6家單位會計,1.5億糧食收購企業(yè),一個集團(tuán)公司本部,一個3萬畝地公司,一16個網(wǎng)店加一個超市門店公司。一個工會會計,一個業(yè)務(wù)量小些公司會計,集團(tuán)網(wǎng)銀復(fù)核40個網(wǎng)銀盾12家公司,這個業(yè)務(wù)量大嗎,?
老師,公司收到一張電費(fèi)發(fā)票?是預(yù)存的,怎么做賬?
老師您好,給客戶送的煙酒,老板出差有和客戶一起吃飯的餐費(fèi)發(fā)票,做到業(yè)務(wù)招待里面合規(guī)嗎
個人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,公司可以當(dāng)做費(fèi)用票嗎?需要納稅調(diào)整嗎
上月進(jìn)來的票,出庫開出去的賬票都平了,這個月紅沖了銷項(xiàng)發(fā)票2130,重新開了一張出1119的出去,這個月怎么做賬做平?
謝謝老師
不客氣的,祝您開心