你好你們有對應(yīng)的抵扣發(fā)票嗎
我們是一個商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會出現(xiàn)陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費,發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭,他會定時的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當(dāng)月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦???有風(fēng)險嗎
請問老師,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發(fā)票給我們,然后就有一家A公司,自由職業(yè)者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發(fā)票給我公司。開具的稅收編碼都是企業(yè)管理服務(wù)。例如:開具的發(fā)票如:*企業(yè)管理服務(wù)*勞務(wù)外包服務(wù)費、*企業(yè)管理服務(wù)*項目管理、*企業(yè)管理服務(wù)*保潔服務(wù)、*企業(yè)管理服務(wù)*企業(yè)管理服務(wù)。 這一類發(fā)票應(yīng)該計入哪個科目呢?
老師,請問我們公司跟別人租個辦公樓,然后有個公司跟我們一起辦公,現(xiàn)在我們要讓他們一起分攤水電費和租金,我們收取他們的錢,然后由我們公司支付給電網(wǎng)、供水公司,水電的發(fā)票是只開給我們公司的。這個收取的水電費、租金要以什么方式或者明目進行,怎么操作比較好入帳?比較合規(guī)?
老師我們和a公司簽合同,涉及到給我們付服務(wù)費,我們給他們開票,然后他們說A公司打錢,要我們開票開B公司的名字,說他們兩個是一家,這樣不行的吧,開票信息和給我們公賬打錢的公司得是一家吧
老師請問 我們項目金額3541000元 找A公司合作,付A公司代理費35328元(含6個點專票)專家費14000元無票 給A公司69833.4元服務(wù)費, 首款是項目金額是1770500元,A公司要按首款金額付給B公司 558650元 B公司給A公司開3個點專票 請問我們公司應(yīng)該給A公司多少錢合適?也就是從A公司要回多少錢?請寫出計算步驟!謝謝老師!
我0申報了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報怎么申報求講解謝謝
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會計分錄?
對應(yīng)的發(fā)票是他們開具,開一個點的(因為是小規(guī)模)
給你開的是1%的專票,你們的加稅合計都是203750是嗎?
老板沒說返多少,如果是呢
如果是的話, 增值稅203750÷1.06×6%-203750÷1.01×1% 附加稅等于上面的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅需要看具體的業(yè)務(wù), 如果不屬于印花稅稅目里面的,不需要交 企業(yè)所得稅,(203750÷1.06-203750÷1.01減附加稅,印花稅)*5%,小型微利企業(yè)的 虧損不交不考慮相當(dāng)于0 收取這些。沒有考慮利潤。
如果我沒想有點收益呢?
如果要留一點利潤應(yīng)該是怎么算
那你在不含稅的金額乘以利潤率,203750÷1.06×利潤率
利潤率是多少
?你們想要賺取多少利潤 你收他多少錢 這個自己決定
正常收多少比較合適
5%左右 你也可以看下你單位的凈利潤率多少。一般8%-10% 可以低于這個你得讓對方能接受才行
還有就是,我們開了6個點的票,他們只開了1個點,那我們虧了5個點,您第一個那個公式互減乘5%涵蓋了我說的這個損失了么
增值稅里面算進去了 增值稅銷項稅額-進項稅額計算的