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小規(guī)模開普通發(fā)票沒做銷項,已經(jīng)做賬,怎么調(diào)分錄

2023-10-07 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-07 16:03

貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶4165 追問 2023-10-07 16:04

和本年利潤有關(guān)嗎

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快賬用戶4165 追問 2023-10-07 16:04

收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2023-10-07 16:07

和本年利潤有關(guān)的哈

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快賬用戶4165 追問 2023-10-07 16:09

那本年利潤怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-10-07 16:09

你收入結(jié)轉(zhuǎn)了,直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就是了哈

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快賬用戶4165 追問 2023-10-07 16:10

所以完整的分錄要怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-10-07 16:13

借:本年利潤 借:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)

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快賬用戶4165 追問 2023-10-07 16:15

都是借方嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-07 16:16

是的,都是借方的哈

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快賬用戶4165 追問 2023-10-07 16:18

為什么不是借:主營負數(shù)貸本年負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-10-07 16:20

你可以那樣做的哈,我那個是標準做法

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快賬用戶4165 追問 2023-10-07 16:46

我先做了借主營業(yè)務(wù)負數(shù),貸本年負數(shù),

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快賬用戶4165 追問 2023-10-07 16:47

我想知道怎么調(diào)銷項,我已經(jīng)先做了借主營負數(shù)貸本年負數(shù)了,后面怎么做

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齊紅老師 解答 2023-10-07 16:52

做了借主營負數(shù)貸本年負數(shù)就完事了哈

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貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2023-10-07
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 季度30萬,季度末那個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入。
2023-07-08
你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?
2021-04-14
你好!借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2021-04-01
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,
2023-01-11
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