貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師好,小規(guī)模納稅人進項普通發(fā)票怎么做分錄
公司小規(guī)模納稅人,銷售貨物開了普通發(fā)票,普通發(fā)票顯示免稅,沒有稅額,怎么做賬,會計分錄怎么寫
小規(guī)模代開的增值稅普通發(fā)票怎么做分錄,銷項發(fā)票
小規(guī)模開普通發(fā)票沒做銷項,已經(jīng)做賬,怎么調(diào)分錄
小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票分錄怎么做?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
和本年利潤有關(guān)嗎
收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
和本年利潤有關(guān)的哈
那本年利潤怎么調(diào)
你收入結(jié)轉(zhuǎn)了,直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就是了哈
所以完整的分錄要怎么做?
借:本年利潤 借:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
都是借方嗎
是的,都是借方的哈
為什么不是借:主營負數(shù)貸本年負數(shù)
你可以那樣做的哈,我那個是標準做法
我先做了借主營業(yè)務(wù)負數(shù),貸本年負數(shù),
我想知道怎么調(diào)銷項,我已經(jīng)先做了借主營負數(shù)貸本年負數(shù)了,后面怎么做
做了借主營負數(shù)貸本年負數(shù)就完事了哈