若是一般納稅人,是的,處置金額要做價(jià)稅分離
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,開具時(shí)繳納增值稅,那匯算清繳時(shí)繳納增值稅的這部分營(yíng)業(yè)外收入如何填寫,如果填入營(yíng)業(yè)外收入欄那增值稅申報(bào)營(yíng)業(yè)收入與所得稅營(yíng)業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營(yíng)業(yè)外收入填入營(yíng)業(yè)收入欄(這欄是填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入),難道年底要把營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):稅負(fù)率是 用 增值稅申報(bào)表中的“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”做分子是吧?也就是實(shí)際繳納的金額,然后不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入作為分母,這樣做除法,就可以得出稅負(fù)率,是這樣計(jì)算嗎?蟹蟹
老師您好,請(qǐng)問(wèn):處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?蟹蟹老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn):處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣車業(yè)務(wù)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那請(qǐng)問(wèn)需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)處置固定資產(chǎn),繳納增值稅,產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入,那么其他業(yè)務(wù)收入與應(yīng)交增值稅的關(guān)系并不是=其他業(yè)務(wù)收入*13%,是這樣理解嗎?蟹蟹
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,25年所得稅匯算清繳時(shí),填寫捐贈(zèng)表時(shí),不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說(shuō)負(fù)債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個(gè)稅。
我24年12月份暫估了132萬(wàn),現(xiàn)在在1月份補(bǔ)回來(lái)了50萬(wàn),剩下的82萬(wàn),我要在匯算清繳的時(shí)候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個(gè)暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國(guó)稅短信說(shuō)要通知員工做年度個(gè)稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個(gè)稅,且年收入未滿12萬(wàn)元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計(jì)師報(bào)名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)???,次月才回醫(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總計(jì)平均數(shù)填嗎?
你好,我想問(wèn)一下,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入。現(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
就是說(shuō)處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅并不等于處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入*13%,是這樣理解嗎?
是的,你的理解是對(duì)的。