這個的話,是可以正常做銷售費用的業(yè)務(wù)招待費的
老師,公司為小規(guī)模納稅人,是零售行業(yè),顧客為個人。中秋節(jié)公司購進一批月餅1000元,收到普通發(fā)票一張,價稅合計1000元。那么送給顧客后,我應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)?怎么計稅?
請教老師:小規(guī)模納稅人外購商品部分用于贈送客戶及員工,怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師您好,我公司外購月餅送給客戶怎么賬務(wù)處理呢?涉及哪些稅費呢?
公司中秋給員工買的月餅,收到專用發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
老師請問一下小規(guī)模納稅人處置公司名下的車輛。這個怎么賬務(wù)處理呢?車賣給個人了交什么稅呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
不用扣代扣個稅啥的吧?
對的,這個是不需要的
要是發(fā)給員工的話,是不是得扣個稅
嗯對,是這意思的哈
要是送給員工的話,比如他這個月工資3200,月餅180一盒,那這個個稅要怎么申報呢?
那樣的話,按照3200%2B180,這樣合計的了
就是申報工資個稅的時候,直接工資申報3380就可以了嗎?
嗯對是這個意思的哈