您好,直接做分錄: 借:管理費用-招待費 1000 貸:銀行存款 1000
(19)4月28日,從小規(guī)模納稅人處購入零件一批,價值9000元,取 得普通發(fā)票。 (20)4月29日,沒收逾期仍未收回的生產(chǎn)材料包裝物押金6780元。 (10)4月16日,接受某一小規(guī)模納稅人的復(fù)印機保養(yǎng)業(yè)務(wù),為該單位 的10臺復(fù)印機提供普通保養(yǎng)服務(wù),開具普通發(fā)票收取1272元。 (11)4月18日,銷售200臺復(fù)印機給北京立津百貨公司,開具增值 稅專用發(fā)票,收取價稅款合計339000元,并由公司車隊提供運輸和裝卸服 務(wù),合同約定運輸費5000元,裝卸費1000元,開具增值稅專用發(fā)票。 (12)4月19日,外購一批食用油,發(fā)放給職工作為第一季度的福利 品,取得普通發(fā)票,注明款項共計11300元。 會計分錄怎么做
老師,公司為小規(guī)模納稅人,是零售行業(yè),顧客為個人。中秋節(jié)公司購進一批月餅1000元,收到普通發(fā)票一張,價稅合計1000元。那么送給顧客后,我應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)?怎么計稅?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個月中秋節(jié)我公司給某機關(guān)送禮5000元,因當時沒有發(fā)票,所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元,會計分錄為:借:其他應(yīng)收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張增值稅普通發(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細為 茶葉,單位一斤,小計2000元) 3張明細為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計1500元,) 2張明細為 煙 單位條 、單張面值500元,小計1000元) 一張明細為 辦公用品 單位一批、小計500元) 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時候需要注意什么?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個會員卡的錢,我們是等到顧客消費后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時候顧客來消費了,賬又要怎么處理合適呢?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月進行增值稅納稅申報。2020年1月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具的增值稅普通發(fā)票上注明價款6000元、增值稅額180元。A產(chǎn)品的成本為4000元。該批A產(chǎn)品已發(fā)出款項以銀行存款收訖。該批A產(chǎn)品在發(fā)出時,其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶。要求:對甲公司1月相關(guān)業(yè)務(wù)和2月繳納1月的增值稅業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(老師剛才您給我解答的沒有數(shù)字追問不了)
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為( )萬元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
不用視同銷售么? 我是發(fā)放給公司得顧客,有些老師說要視同銷售處理 購進時借庫存商品,貸銀行存款 ,發(fā)放時 借:銷售費用,貸庫存商品,應(yīng)交增值稅銷項稅
你這個月餅與你們單位的生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)嗎?
公司是經(jīng)銷商,不生產(chǎn),所有商品都是外購得再賣出?,F(xiàn)在就是中秋節(jié)給顧客免費發(fā)放的禮品,
平時公司也會銷售月餅相關(guān)的商品是嗎
沒有,公司是銷售保健食品得 ,沒有賣過點心之類的
老師???急求啊,等著報稅,確認下這筆月餅要不要計入增值稅
那就是普通禮品,用于非增值稅應(yīng)稅項目,贈送給他人,只是交際應(yīng)酬而已,做在費用比較合適。
直接計入銷售費用,交集應(yīng)酬費?不用計提增值稅?
是的,不需要計提增值稅