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老師,公司為小規(guī)模納稅人,是零售行業(yè),顧客為個人。中秋節(jié)公司購進一批月餅1000元,收到普通發(fā)票一張,價稅合計1000元。那么送給顧客后,我應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)?怎么計稅?

2020-10-23 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-23 15:47

您好,直接做分錄: 借:管理費用-招待費 1000 貸:銀行存款 1000

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快賬用戶3200 追問 2020-10-23 15:50

不用視同銷售么? 我是發(fā)放給公司得顧客,有些老師說要視同銷售處理 購進時借庫存商品,貸銀行存款 ,發(fā)放時 借:銷售費用,貸庫存商品,應(yīng)交增值稅銷項稅

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齊紅老師 解答 2020-10-23 15:54

你這個月餅與你們單位的生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)嗎?

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快賬用戶3200 追問 2020-10-23 15:57

公司是經(jīng)銷商,不生產(chǎn),所有商品都是外購得再賣出?,F(xiàn)在就是中秋節(jié)給顧客免費發(fā)放的禮品,

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齊紅老師 解答 2020-10-23 16:03

平時公司也會銷售月餅相關(guān)的商品是嗎

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快賬用戶3200 追問 2020-10-23 16:05

沒有,公司是銷售保健食品得 ,沒有賣過點心之類的

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快賬用戶3200 追問 2020-10-23 16:13

老師???急求啊,等著報稅,確認下這筆月餅要不要計入增值稅

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齊紅老師 解答 2020-10-23 16:13

那就是普通禮品,用于非增值稅應(yīng)稅項目,贈送給他人,只是交際應(yīng)酬而已,做在費用比較合適。

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快賬用戶3200 追問 2020-10-23 16:15

直接計入銷售費用,交集應(yīng)酬費?不用計提增值稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 16:16

是的,不需要計提增值稅

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您好,直接做分錄: 借:管理費用-招待費 1000 貸:銀行存款 1000
2020-10-23
所有的都一塊做的招待費,借銷售費用招待費其他應(yīng)收款。
2020-11-12
你好 借:原材料??,??貸:應(yīng)付票據(jù) 借:銀行存款 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?
2023-03-15
1.收到客戶車款8萬,同時與客戶簽訂代銷協(xié)議,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。 2.將車款8萬支付給其他汽車銷售公司,并由其他汽車銷售公司開具78000元的發(fā)票。 借:銀行存款 80000 貸:其他應(yīng)付款或其他往來科目 78000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2000 3.每月末匯總代銷收入和成本,計算出應(yīng)繳納的增值稅和其他稅費。 借:其他應(yīng)付款或其他往來科目 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2000 貸:銀行存款 2000 4.申報納稅時,根據(jù)當?shù)囟悇?wù)局的要求,將代銷收入和成本填入相應(yīng)的納稅申報表中,并繳納相應(yīng)的稅費。 需要注意的是,代銷業(yè)務(wù)涉及到的稅收問題比較復(fù)雜,具體的納稅申報表填寫和稅費計算可能因地區(qū)而異,建議咨詢當?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)稅務(wù)人員,以確保合法合規(guī)經(jīng)營。
2023-09-18
你好需要計算做好了發(fā)給你
2020-09-29
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