您好,您說的這個是什么活動?
公司主營業(yè)務(wù)是給學(xué)校做研學(xué)活動的,因業(yè)務(wù)活動需要采購物品計(jì)入什么科目
老師,請問一下公司為了開業(yè)活動,采購的物料計(jì)入什么科目
老師,物業(yè)公司支付購買活動獎品款項(xiàng),計(jì)入什么科目
想這種為活動采購的東西,計(jì)入什么科目
公司為活動采購的物資計(jì)入什么科目啊
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計(jì)的會計(jì)分錄,有全的最好
老師 個稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計(jì)微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
黨員活動和五金夏日里
這個記入到福利費(fèi)里面
這個活動
這個是員工自己的活動嗎
不是,對外的
這個是為了銷售活動嗎
是的,對的
那也可以進(jìn)入到銷售費(fèi)用,宣傳費(fèi)里面
那我圖片里面的明細(xì)都可以放在這個科目里面嗎
都可以計(jì)入到這個科目里面
老師,暑假實(shí)習(xí)生工資應(yīng)該計(jì)入什么科目
計(jì)入管理費(fèi)用工資里面
需要計(jì)提嗎,放在基本工資里面嗎
對,和工資一起計(jì)提就行