關(guān)鍵是購(gòu)入時(shí)抵扣了增值稅沒(méi)?抵扣了就是13%。2個(gè)收入不一樣不用管,能合理解釋就行
就是我公司固定資產(chǎn)賣(mài)了30萬(wàn),在會(huì)計(jì)科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來(lái)的錢(qián)做資產(chǎn)處理?yè)p益這個(gè)科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬(wàn),那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說(shuō)有問(wèn)題,怎么處理呀?
老師你好!一般納稅人固定資產(chǎn)清理后增值稅申報(bào)表按照13%申報(bào),企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上了,怎么辦?
處置固定資產(chǎn),導(dǎo)致增值稅報(bào)表收入和利潤(rùn)表不一致,這個(gè)怎么處理,我看之前回復(fù)的是把固定資產(chǎn)清理計(jì)入其他收入?我處置的虧損的,也這樣處理?最后固定資產(chǎn)清理科目余額怎么處理
一般納稅人固定資產(chǎn)清理增值稅按幾個(gè)點(diǎn)交,增值稅主表收入和損益表收入不一樣了,這怎么處理
小規(guī)模清理固定資產(chǎn)收到50000,固定資產(chǎn)清理營(yíng)業(yè)外收入500.報(bào)增值稅安50000為了和增值稅報(bào)表一致做其他業(yè)務(wù)收入處理?
老師上午好,我想問(wèn)一下我們是苗木專業(yè)合作社,自己自育楊樹(shù)苗入庫(kù)分錄怎么做賬呀老師
請(qǐng)問(wèn)一下老師們,6月10號(hào)注冊(cè)的個(gè)體戶,6月23號(hào)做的稅務(wù)登記,但是簽外包合同是從5月20日起,5月20—30日干活有一筆收入,6月23日才收到,那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做賬時(shí)間是從5月20日做起,還是從6月10日做起
資產(chǎn)負(fù)債表第一季度的期末余額是填3月未一個(gè)月的余額嗎?
第一季度開(kāi)了30多萬(wàn),全額交稅了,在第二個(gè)季度這個(gè)33萬(wàn)多開(kāi)了負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)33萬(wàn)多是可以去退稅吧
老師,這是我們5月份的報(bào)表,老板要了解他從開(kāi)業(yè)到5月份是賺了不是虧了?賺了多少錢(qián)?賺的錢(qián)在哪里?是看哪些數(shù)據(jù)?要怎么看表?
老師 ,公司注冊(cè)資金500萬(wàn) A股東占股95% 實(shí)收資本80萬(wàn) 現(xiàn)在股東要將自己股份轉(zhuǎn)讓給其他股東 未分配利潤(rùn)78萬(wàn) 所有者權(quán)益 161萬(wàn) 股份轉(zhuǎn)讓合同價(jià)按多少填合適
請(qǐng)問(wèn)老師二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)公司購(gòu)入車(chē)輛成本依據(jù)是什么發(fā)票呢?
吸收合并業(yè)務(wù),我公司是被吸收合并的公司,匯算清繳由哪個(gè)公司來(lái)做?帳上有需要調(diào)增調(diào)減的,合并到吸收公司嘛?這點(diǎn)不明白
老師,印花稅季報(bào)在哪里取數(shù)?
你好!老師,客戶付款后,對(duì)方公司名稱變更,發(fā)票按照新公司開(kāi)票,應(yīng)該怎么做賬,還有掛在原公司的賬怎么處理。