你好,建議你從6月份開(kāi)始了
建筑勞務(wù)公司去年工商注冊(cè)了執(zhí)照,但是沒(méi)有稅務(wù)登記,今年1月才登記完,從1月開(kāi)始報(bào)稅,2月收到一筆收入,因?yàn)槭菐蛣e人代開(kāi)的,那合同好像去年的日期,錢已經(jīng)打給別人,這能一次性做成工資成本嗎?相當(dāng)去年6個(gè)月的工資?
老師,是這樣的,我們現(xiàn)在農(nóng)民工工資表做的5-10月份,每個(gè)人5000.00,每個(gè)月人都是一樣的,但6個(gè)月加起來(lái)有將近200筆,銀行限每日50筆,請(qǐng)問(wèn)如果我們把6個(gè)月工資合起來(lái)一起發(fā)需要交個(gè)稅嗎
(1)5月10日,事務(wù)所合伙人之一小張從出納處拿了280元現(xiàn)金給自己購(gòu)買了游戲,會(huì)計(jì)將280元記為事務(wù)所的辦公費(fèi)支出,理由是,小張是事務(wù)所的合伙人,事務(wù)所的錢有他的一部分。(2)5月15日,會(huì)計(jì)將5月1日至15日的收入、費(fèi)用匯總后計(jì)算出半個(gè)月的利潤(rùn),編制了財(cái)務(wù)報(bào)表。(3)5月20日,事務(wù)所收到某外資企業(yè)支付的業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)2000美元,事務(wù)所主要承接中國(guó)境內(nèi)業(yè)務(wù),且多以人民幣結(jié)算。會(huì)計(jì)沒(méi)有將此筆咨詢費(fèi)折算為人民幣反映,直接記到美元賬戶中。(4)5月30日,由于考慮到利潤(rùn)等問(wèn)題,決定更改固定資產(chǎn)折舊方法,將年數(shù)總和法計(jì)提改為直線法。且并未在報(bào)告中進(jìn)行解釋。(5)5月30日,事務(wù)所購(gòu)買了一臺(tái)辦公電腦,價(jià)值10000元,會(huì)計(jì)全部一次性計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用。(6)5月30日,收到某公司預(yù)付審計(jì)費(fèi)用3000元,會(huì)計(jì)將其記入5月份收入
老師 我們五月份都用的是即期匯率 我想問(wèn)您一下結(jié)匯應(yīng)該怎么做分錄 我們下班了 我忘記具體的數(shù)字了 我跟您大概說(shuō)一下 ,假如5月10號(hào)匯率是6 ,5月10號(hào)收入一筆款100美元,借:銀行存款 100×6 貸 :應(yīng)收賬款 100×6 ,我們30號(hào)結(jié)匯了 20美元,收到100的人民幣(30號(hào)銀行的匯率是5 ,但30號(hào)網(wǎng)上的中間價(jià)匯率是4)這結(jié)匯怎么做分錄呢? 借方 肯定是人民幣100 那貸方是20乘多少呢?????
老師 我們五月份都用的是即期匯率 我想問(wèn)您一下結(jié)匯應(yīng)該怎么做分錄 我們下班了 我忘記具體的數(shù)字了 我跟您大概說(shuō)一下 ,假如5月10號(hào)匯率是6 ,5月10號(hào)收入一筆款100美元,借:銀行存款 100×6 貸 :應(yīng)收賬款 100×6 ,我們30號(hào)結(jié)匯了 20美元,收到100的人民幣(30號(hào)銀行的匯率是5 ,但30號(hào)網(wǎng)上的中間價(jià)匯率是4)這結(jié)匯怎么做分錄呢? 借方 肯定是人民幣100 那貸方是20乘多少呢???????????
建筑業(yè)一般納稅人。開(kāi)交通運(yùn)輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開(kāi)專票還是按13%開(kāi)專票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶打款0.01,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬(wàn)元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請(qǐng)問(wèn),每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里
那5月份這筆收入就一起做在6月份咯
你好,是的,就是這樣了