1借生產(chǎn)成本350000 制造費(fèi)用90000 管理費(fèi)用50000 在建工程40000 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資530000
35、某企業(yè)根據(jù)“工資結(jié)算匯總表”列示,當(dāng)月應(yīng)付工資總額為680000元,扣除企業(yè)己為職工代墊的醫(yī)藥費(fèi)2000元和受房管部門委托代扣的職工房和26000元,實(shí)發(fā)工資總額為652000元。根據(jù)“工資費(fèi)用分配表”列示產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為560000元,車間管理人員工資為50000元,企業(yè)行政管理人員工資為42000元。要求:(1)編制向銀行提取現(xiàn)金的會(huì)計(jì)分錄:(2)編制發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄:(3)編制代扣代墊款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄;(4)編制計(jì)提生產(chǎn)工人工資的會(huì)讓分錄;(5)編制計(jì)提車間管理人員工資的會(huì)計(jì)分錄,
甲公司2017年應(yīng)付工資總額530000元,“工資結(jié)算匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)的人工資為350000元,車間管理人員工資為50000元,企業(yè)行政管理人員工資為90000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為40000元,甲企業(yè)根據(jù)工資結(jié)算匯總表結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額530000元,其中結(jié)轉(zhuǎn)代扣個(gè)人所得稅7900元。 請(qǐng)根據(jù)要求編制分錄 (1)工資分配 (2)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放工資 (3)結(jié)轉(zhuǎn)代扣款 (4)繳納個(gè)人所得稅
某企業(yè)根據(jù)“工資結(jié)算匯總表”列示,當(dāng)月應(yīng)付工資總額為680000元,扣除企業(yè)己為職工代墊的醫(yī)藥費(fèi)2000元和受房管部門委托代扣的職工房和26000元,實(shí)發(fā)工資總額為652000元。根據(jù)“工資費(fèi)用分配表”列示產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為560000元,車間管理人員工資為50000元,企業(yè)行政管理人員工資為42000元。要求:(1)編制向銀行提取現(xiàn)金的會(huì)計(jì)分錄:(2)編制發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄:(3)編制代扣代墊款項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄;(4)編制計(jì)提生產(chǎn)工人工資的會(huì)讓分錄;(5)編制計(jì)提車間管理人員工資的會(huì)計(jì)分錄,
1.華宇公司關(guān)于工資發(fā)放及分配業(yè)務(wù)如下:(1)以銀行存款發(fā)放職工工資99000元;(2)結(jié)轉(zhuǎn)代墊水電費(fèi)1000元;(3)結(jié)轉(zhuǎn)代扣個(gè)人所得稅900元;(4)工資分配,其中生產(chǎn)工人工資60000元,車間管理人員工資10000元,行政管理人員工資10000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
1.華宇公司關(guān)于工資發(fā)放及分配業(yè)務(wù)如下:(1)以銀行存款發(fā)放職工工資99000元;(2)結(jié)轉(zhuǎn)代墊水電費(fèi)1000元;(3)結(jié)轉(zhuǎn)代扣個(gè)人所得稅900元;(4)工資分配,其中生產(chǎn)工人工資60000元,車間管理人員工資10000元,行政管理人員工資10000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(寫全二級(jí)科目)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
2借應(yīng)付職工薪酬75000 貸其他應(yīng)付款75000
3借應(yīng)付職工薪酬7900 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅7900
4借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資447100 貸銀行存款447100