你好,第一個是借固定資產(chǎn)清理。
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
老師您好,請問:我剛接手一個戶,前任會計(jì)給了我一堆二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是發(fā)票上面多數(shù)的金額是1000塊錢(二手車銷售1000不符合市場公允價(jià)),前任會計(jì)告訴我她拿到這些1000塊錢的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,就始終沒有做固定資產(chǎn)清理、處置,沒有交增值稅,她覺得價(jià)格有失公允,有造假逃稅嫌疑。二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有的是去年取得、有的是今年,自從賣車后,固定資產(chǎn)就一直躺在賬上,至今也沒提折舊,固定資產(chǎn)在賬上有2000多w,請問老師,前任會計(jì)這樣不做記賬處理、不做固定資產(chǎn)清理、不交增值稅,這樣做對嗎?我該怎么辦?求救老師蟹蟹。
老師,舉例如果10w當(dāng)時買的車,折舊已提滿48個月,凈殘值還剩5k,公司賣車價(jià)是1w塊錢,那么您看下我寫的分錄對不對: 借:固定資產(chǎn)管理 5k 累計(jì)折舊 9.5k 貸:固定資產(chǎn) 10k 借:銀行存款 10000 (二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價(jià)合計(jì)金額) 貸:固定資產(chǎn)管理 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。。老師后面我就不會寫了,另外那個銀行存款的金額是寫二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價(jià)合計(jì)金額嗎?蟹蟹老師麻煩了
老師您好,請問貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價(jià)合計(jì)金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89,請問老師,我在申報(bào)填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
老師您好,請問貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價(jià)合計(jì)金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產(chǎn)原值是59829.06,累計(jì)折舊56837.61, 借:固定資產(chǎn)清理 2991.45 累計(jì)折舊 56837.61 貸:固定資產(chǎn) 59829.06 借: 庫存現(xiàn)金 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 15000/1.13=13274.34 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1725.66 借:固定資產(chǎn)清理 10282.89 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10282.89 請問老師,我在申報(bào)填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
是一般納稅人還是小規(guī)模?。磕愕亩惵适嵌嗌??
一般納稅人 13% 公司是做物流貨運(yùn)的,賣以前的貨車。
借銀行存款10000 貸固定資產(chǎn)清理10000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入10000/1.13-5000