你好,小規(guī)模減免的增值稅稅額做賬還用記到營業(yè)外收入的
老師,請教一個問題,小規(guī)模稅收優(yōu)惠減征的部分,要不要做到營業(yè)外收入里面? 我們現(xiàn)在涉及到了優(yōu)惠有增值稅優(yōu)惠2%,附加稅減半,印花稅減半,還有所得稅應(yīng)納稅所得額減按25%*20%
請問現(xiàn)在小規(guī)模減免的增值稅要記營業(yè)外收入嗎?還有小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠也是要記營業(yè)外收入嗎?這兩種情況分別應(yīng)該怎么記賬處理?
請問老師,小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅1%,用做營業(yè)外收入嗎
請問老師,小規(guī)模優(yōu)惠的增值稅稅額做賬還用記到營業(yè)外收入嗎
老師好 高新企業(yè)增值稅的優(yōu)惠額是記到營業(yè)外收入是嗎,那附加稅應(yīng)收額的50%減免 ,也用算到營業(yè)外收入嗎?具體的會計分錄又有怎么做呢?
分公司獨立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報表嗎?把分公司和總公司的報表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
新開公司,目前沒有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報個稅么?
你好,老師,之前會計交接下來的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬,具體原因也不知,沒辦法溝通,那我看對應(yīng)其他應(yīng)付款兩個老板名下的個人往來也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒有那個固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進項發(fā)票,一直沒抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費用,計入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費紙把紙張反過來塞進了打印機里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個打叉號是不是就可以正常裝訂了 問題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因為怕原本資金不足。還貸款時還了本金利息和融擔(dān)費,融擔(dān)費可以讓對方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進項稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對外開票是開現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問題③給對方要專票并且抵扣會有風(fēng)險嗎
老師,請問下我們有個供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個合理嗎
那就是增值稅還是按3%計算應(yīng)交,然后2%再計入營業(yè)外收入?
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
老師分錄怎么寫
收入寫多少,增值稅寫多少
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 =收款金額÷(1%2B1%)*0.01
城建稅240.03 教育費144.02 地方教育36.01 減半征收 城建稅120.02 教育費72.01 地方教育48.01 計提時怎么寫分錄,減征時怎么寫分錄
只按應(yīng)交的1%的增值稅減半計提,不用全額計提