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老師,如果我們是演唱會的承辦方,幫藝人代扣代繳個稅金額10萬,請問會計分錄可以做:借:管理費用-工資10萬,貸:應(yīng)交稅費-個稅10萬;借:應(yīng)交稅費-個稅10萬,貸:銀行10萬嗎?還是怎么做比較合適?

2023-10-05 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-05 16:33

你好,藝人不是你們雇傭的,不能按工資申報,按勞務(wù)報酬申報個稅,

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快賬用戶7965 追問 2023-10-05 16:40

我是在勞務(wù)報酬中申報的,那會計分錄這么寫可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-05 16:44

應(yīng)該直接計入演出的成本,不是管理費用

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快賬用戶7965 追問 2023-10-05 16:45

整套分錄是:借:成本,貸:個稅;借:個稅,貸:銀行?

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齊紅老師 解答 2023-10-05 16:47

是的,就是那樣處理的

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快賬用戶7965 追問 2023-10-05 16:54

那請問,如果不是公司的員工能否報銷費用的?例如差旅費,加油費等?

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齊紅老師 解答 2023-10-05 16:56

如果是演出發(fā)生的,計入演出成本,否則,計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費

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快賬用戶7965 追問 2023-10-05 16:58

不是公司員工,也能報銷嗎?要不要申報工資薪金的?

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齊紅老師 解答 2023-10-05 16:58

關(guān)鍵是為啥產(chǎn)生的費用?

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快賬用戶7965 追問 2023-10-05 17:00

老板為了降低利潤,讓項目經(jīng)理拿發(fā)票沖抵,可項目經(jīng)理不是公司員工呀,沒有 申報過個稅呀,請問怎么做比較合適?

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齊紅老師 解答 2023-10-05 17:06

這個沒法弄的,不能合理說明來源就是虛開發(fā)票

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快賬用戶7965 追問 2023-10-05 17:08

那讓公司給項目經(jīng)理簽勞動合同,申報工資薪金所得,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-05 17:09

是的,只能那樣做了哈

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你好,藝人不是你們雇傭的,不能按工資申報,按勞務(wù)報酬申報個稅,
2023-10-05
你好? ?這個10萬是獎勵給辦稅人員的話? ? ?那么你做賬;? 那你要先去把其他收益和增值稅都紅沖了。然后 直接做其他應(yīng)付款處理。 不是你的費用哦??
2021-06-16
你好,個稅和社保是不是從工資里面扣除 工資是不是做費用?
2021-05-16
對的,是的,是這么做的。
2023-08-08
您好,不是,1月是借以前年度損益調(diào)整-10借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅10
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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