您好,根據(jù)承擔(dān)的運(yùn)費(fèi),借原材料,貸應(yīng)付賬款

請(qǐng)問(wèn)老師:我公司不生產(chǎn)混凝土,有2種情況1.我司接到業(yè)務(wù)就找攪拌站生產(chǎn)好直接送到工地,我們付錢(qián)給攪拌站,工地到時(shí)付錢(qián)給我司,2.我司提供部分材料給攪拌站給我們生產(chǎn)混凝土,到時(shí)材料款沖減幫我們生產(chǎn)的混凝土款,這業(yè)務(wù)分錄怎么做,謝謝!
我們公司是做混凝土的,自產(chǎn)自銷(xiāo),供不應(yīng)求,老板就和其他混凝土公司合作,購(gòu)買(mǎi)原材料給對(duì)方幫忙加工成混泥土,然后給加工費(fèi)對(duì)方,這個(gè)要怎么做賬呢?對(duì)數(shù)怎么對(duì)呢
客戶(hù)要求把之前賣(mài)給我們的原材料,變成把材料給我們加工產(chǎn)品,我們公司只收取客戶(hù)的加工費(fèi),不需要支付客戶(hù)材料費(fèi),客戶(hù)之前賣(mài)給公司的材料已經(jīng)做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款,該如何沖賬?
我們是混凝土制造業(yè),對(duì)方從我們供應(yīng)商直接提貨石頭原材料賣(mài)給客戶(hù),我們公司沒(méi)入庫(kù),然后轉(zhuǎn)錢(qián)給我們,怎么做分錄
我們是混凝土制造業(yè),客戶(hù)給我們公司送了原材料石頭,不過(guò)我們公司承擔(dān)了運(yùn)費(fèi),怎么做賬?
老師紅字發(fā)票,是不是點(diǎn)"紅字信息確認(rèn)單錄入"選擇開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開(kāi)票有誤",確認(rèn)即開(kāi)票是"否",狀態(tài)是"無(wú)需確認(rèn)",開(kāi)具狀態(tài)是"未開(kāi)具"老師我還要不要點(diǎn)"去開(kāi)票"這個(gè)操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)再開(kāi)就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來(lái),我要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)在平臺(tái)用個(gè)人賬戶(hù)付款買(mǎi)東西,但是開(kāi)發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項(xiàng)目,主材料只有一點(diǎn),大部分是人工,還有一點(diǎn)輔材,我們能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)多簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個(gè)工程利潤(rùn)空間,建賬科目都怎么建能直接出來(lái)利潤(rùn)空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補(bǔ)交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎
老師,果蔬干的開(kāi)票內(nèi)容大類(lèi)是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種

