借原材料貸銀行存款,你們發(fā)出去的原材料借委托加工物資貸原材料, 對方收取你們的加工費(fèi),借委托加工物資,貸銀行存款 收回來,借庫存商品貸委托加工物資。
我們公司是做混凝土的,自產(chǎn)自銷,供不應(yīng)求,老板就和其他混凝土公司合作,購買原材料給對方幫忙加工成混泥土,然后給加工費(fèi)對方,這個(gè)要怎么做賬呢?對數(shù)怎么對呢
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報(bào)廢了,然后對方和我們對賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對方造成的損失付款給對方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師我們有一個(gè)小的分公司,剛投入生產(chǎn),小的分公司也對外采購原料和銷售產(chǎn)品,但主要是幫母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工對外銷售,但是母公司不付加工費(fèi)給子公司,有時(shí)候母公司的材料也會(huì)拉去分公司,分公司也不給母公司付錢,這樣我的庫存變動(dòng)表應(yīng)該怎么做,我怎么做賬
老師我們有一個(gè)小的分公司,剛投入生產(chǎn),小的分公司也對外采購原料和銷售產(chǎn)品,但主要是幫母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工對外銷售,但是母公司不付加工費(fèi)給子公司,有時(shí)候母公司的材料也會(huì)拉去分公司,分公司也不給母公司付錢,這樣我的庫存變動(dòng)表應(yīng)該怎么做,我怎么做賬
師,我們是建筑公司總包方(乙方),承包工程完工交付給甲方的。我們乙方建筑工程公司購買的水泥、鋼筋、混凝土取得發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?可不可以直接計(jì)入工程施工?這樣對嗎?借:工程施工~材料應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工~材料
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
那發(fā)票怎么開呢?我們購買回來的發(fā)票開我們公司,那我們公司給對方公司,對方要開票給我們嗎?還有成品混凝土是對方公司開票還是我們開票
購買的材料,對方給你們開材料支付的加工費(fèi),給你開勞務(wù)加工的發(fā)票。
成品是你們單位自己開發(fā)票,這個(gè)稅率是13%。
我們給的加工費(fèi)是按生產(chǎn)出的混凝土算的,而不是按材料算的噢,
你好。那它屬于你單位的成本吧?
材料費(fèi)加上這個(gè)加工費(fèi)不就屬于你單位的成本?
其實(shí)我不是負(fù)責(zé)做賬的,我只是負(fù)責(zé)對數(shù)的而已,然后我們公司的賬是給別人做的,我現(xiàn)在就是負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)目給她,就是發(fā)票不知道怎么開,然后老板又叫拉到其他混凝土公司的材料都來我這邊對賬,材料開票也是開我們公司的,現(xiàn)在不知道怎么理清楚這些數(shù)
你銷售多少產(chǎn)品,開多少數(shù)量的就是了。
這個(gè)加工費(fèi)你不需要核算的,人家收取,它是根據(jù)一個(gè)項(xiàng)目的吧。
比如你們發(fā)出原材料100,他收取的加工費(fèi)是20,形成了多少產(chǎn)品,你入庫查一下數(shù)量就可以的。