你好,這個計入原材料成本的 借原材料 貸銀行存款

我們是混凝土制造業(yè),對方從我們供應(yīng)商直接提貨石頭原材料賣給客戶,我們公司沒入庫,然后轉(zhuǎn)錢給我們,怎么做分錄
我們是混凝土制造業(yè),公司買了地,付了掛牌服務(wù)費和掛牌公告費,怎么做帳?
我們是混凝土制造業(yè),客戶給我們公司送了原材料石頭,不過我們公司承擔(dān)了運費,怎么做賬?
我們是混凝土制造業(yè),客戶給我們公司送了原材料石頭,不過我們公司承擔(dān)了運費,原材料不要錢,怎么做賬?
老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前別的公司幫我們運輸了1000方混凝土給客戶,我記賬計入成本里,現(xiàn)在他們開不出票來,我們沒辦法結(jié)款,我們采用給他們公司也運輸1000方混凝土給他們的客戶這種方法,相當(dāng)于抵消了。這種我怎么做賬呢
老師紅字發(fā)票,是不是點"紅字信息確認(rèn)單錄入"選擇開錯的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開票有誤",確認(rèn)即開票是"否",狀態(tài)是"無需確認(rèn)",開具狀態(tài)是"未開具"老師我還要不要點"去開票"這個操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬的發(fā)票,這個再開就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進(jìn)項發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來,我要怎么做賬
請問客戶在平臺用個人賬戶付款買東西,但是開發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項目,主材料只有一點,大部分是人工,還有一點輔材,我們能開3個點多簡易計稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個工程利潤空間,建賬科目都怎么建能直接出來利潤空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤嗎
老師,果蔬干的開票內(nèi)容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種
可是是客戶送給我們的,不要錢的,做0嗎
是的,是零的,學(xué)員,這個
這就沒法做賬
如果你們收到是贈送的話,不做賬的,因為實際是零
但是這樣的話,原材料的進(jìn)銷存數(shù)據(jù)對不上
還有一種方式 就是按照實際價格入賬 就是市場價格 借原材料 貸營業(yè)外收入