你好 附加稅,根據(jù)增值稅的納稅金額填寫申報 工會經(jīng)費,根據(jù)應付工資金額填寫申報 地方水利建設基金,根據(jù)收入金額填寫申報?

老師,我們是新的公司是小規(guī)模納稅人,網(wǎng)上納稅申報時列表里只有增值稅報表,通用申報表(水利建設基金),企業(yè)所得稅報表。請問老師,上面沒有殘保金,沒有工會經(jīng)費,那我是不是不要報啊
一般納稅人里面有個通用申報表(稅及附征稅費),工會經(jīng)費,地方水利建設基金,這個申報數(shù)據(jù)是以那個數(shù)據(jù)。
稅務局我的待辦里有一個地方各項基金費申報工會經(jīng)費申報表,怎么申報?我是小規(guī)模納稅人
繳納電費時,會有一個財政的收款收據(jù)-地方水利建設基金,這個是要直接入電費,還是要過營業(yè)稅金及附加,應交稅費/地方水利建設基金
個人所得稅按月申報,增值稅附加稅 一般納稅人按月申報,小規(guī)模納稅人按季度申報,企業(yè)所得稅按季度申報 那還有工會經(jīng)費 和水利 印花稅 清算匯繳 工商年報 財務報表 根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)填報能說詳細點嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程