是的,未達(dá)起征點(diǎn)的不填寫(xiě)減免表。過(guò)了才填寫(xiě)。
增值稅小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn),需要填寫(xiě)申報(bào)表B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎,還是直接在B38表中第10行填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷售額就可以
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開(kāi)了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫(xiě)嗎?還是只填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫(xiě)在“本期免稅額”這樣就可以呢?
個(gè)體工商戶,查賬征收,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎?是不是填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)免稅額就可以。本期實(shí)際抵減稅額不用填寫(xiě)就可以。超過(guò)了才填寫(xiě)這里嗎?
您好,季度銷售不超過(guò)4萬(wàn),開(kāi)的是普通發(fā)票,3%減按1%,免征增值稅,申報(bào)的時(shí)候只填未達(dá)起征點(diǎn)增值稅及附加稅申報(bào)表就可以了嗎?附列資料一,二和減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎?如果要填的話,全部含稅收入和含稅銷售額怎么填?本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填?可以舉個(gè)例子嗎?謝謝啦
未達(dá)起征點(diǎn): 1、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的減按1%的數(shù)據(jù)不填會(huì)提示比對(duì)不通過(guò),但是也可以點(diǎn)擊下一步進(jìn)行申報(bào),這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應(yīng)抵減稅額和期末余額自動(dòng)帶出,那本期實(shí)際抵減稅額如何填,還需要填嗎
水洗砂是屬于哪類開(kāi)票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來(lái)報(bào)銷很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買日開(kāi)始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開(kāi)始抄
管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺(jué)得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么