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您好,季度銷售不超過4萬,開的是普通發(fā)票,3%減按1%,免征增值稅,申報的時候只填未達起征點增值稅及附加稅申報表就可以了嗎?附列資料一,二和減免稅申報明細表需要填嗎?如果要填的話,全部含稅收入和含稅銷售額怎么填?本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填?可以舉個例子嗎?謝謝啦

2023-04-17 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-17 14:16

你好; 是的;? 寫10欄次即可;? ? 報麥女士的; 你這個收入是 涉及勞務派遣差額這些數(shù)據(jù)嗎; 才好判斷的??

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你好; 是的;? 寫10欄次即可;? ? 報麥女士的; 你這個收入是 涉及勞務派遣差額這些數(shù)據(jù)嗎; 才好判斷的??
2023-04-17
不用減征額直接在增值稅申報表填寫的,實際是以你們真實稅率做賬
2022-03-17
您好,不通過需要看下填寫圖片,是含稅金額*0.02/1.01
2023-10-03
你好你是差額交稅的嗎
2023-10-08
你好不需要交稅可以忽略了
2024-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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