你好,計(jì)入其他應(yīng)付款-員工的
老師好,油卡公賬充值,類似于購物卡,然后發(fā)給員工,并在員工的工資內(nèi)扣回,扣錢時(shí):借:其他應(yīng)收款--油卡,貸:銀行存款??蹎T工時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款--油卡。但是。員工拿了,又還沒有到發(fā)工資,那這個(gè)員工拿油卡要如何掛賬呀?
老師員工因?yàn)榭ㄌ?hào)的原因代發(fā)不成功退回,請(qǐng)問我的退回來的分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?之前我做的發(fā)工資分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工貸銀行存款,應(yīng)交稅金個(gè)人所得稅
請(qǐng)問老師,發(fā)工資有一部分賬號(hào)有誤被退回,會(huì)計(jì)分錄貸方是走“應(yīng)付職工薪酬”還是“其他應(yīng)付款”?
老師,員工因工資卡未激活導(dǎo)致發(fā)工資失敗,現(xiàn)在退回的工資怎么做分錄呢,貸方是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師,去年的工資計(jì)提多了,發(fā)放多了,導(dǎo)致其他應(yīng)付款增加了好多,我現(xiàn)在要調(diào)回來,怎么做分錄?計(jì)提的時(shí)候是借:管理費(fèi)用工資,貨:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,往來是借庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款法人
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個(gè)稅計(jì)算公式
老師,我上個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月的銷項(xiàng)是13500,那我這個(gè)月是不是要跟上個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對(duì)?
請(qǐng)問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機(jī),舊抵3萬,新28萬,實(shí)付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請(qǐng)客戶吃飯走動(dòng)記什么科目
老師,問下入職日期個(gè)稅上面是按實(shí)際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號(hào)填寫?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué), 國慶快樂
老師,那收到的這筆錢現(xiàn)金流量怎么錄呢
計(jì)入支付給員工,以及為員工支付的負(fù)數(shù) 這個(gè)的
負(fù)數(shù)是什么意思呢 具體怎么做呢
就是收到的時(shí)候,還是選擇支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金流
那個(gè)不是在現(xiàn)金流出嗎
是的。收到員工退款,選擇這個(gè)現(xiàn)金流自動(dòng)抵扣之前支付的錢