計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師,我們公司之前11個(gè)月一直未繳納社保,并且財(cái)務(wù)做賬沒有計(jì)提社保,目前又想繳納之前的,賬務(wù)該如何處理
請(qǐng)問老師,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)今年調(diào)整為繳納上月的了,以前一直是繳納當(dāng)月社保費(fèi),所以社保局退回8月份繳納的社保費(fèi),申報(bào)還是按照原來接下去申報(bào),那賬務(wù)處理是不是把之前做的這個(gè)月費(fèi)用沖銷掉就可以了?
老師好,之前會(huì)計(jì)少記個(gè)人社保,這個(gè)月發(fā)工資扣社保下來沖其他應(yīng)收,它賬面上是平的,沒有余額,這我要怎么處理呢?
老師,我上個(gè)月計(jì)提了工資,但是這個(gè)月少發(fā)了一個(gè)人的工資,這個(gè)人的社保已經(jīng)繳納了,我們這里當(dāng)月社保當(dāng)月繳的,\'這種情況怎么做賬務(wù)處理
上個(gè)月社保也忘了繳納,這個(gè)月發(fā)上個(gè)月工資的時(shí)候,也把社??鄢?,這個(gè)賬該怎么做。? 以前做賬的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資貸銀行存款,社保
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算出來的數(shù)
我司接手了一個(gè)停車場項(xiàng)目,跟對(duì)方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話,我司要以全部停車費(fèi)收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人),這樣可以嗎?
建筑企業(yè)申報(bào)殘疾人保障金時(shí)候,報(bào)個(gè)稅的工地工人是不是可以不計(jì)入在職職工人數(shù)里?
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳年限是多少
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我私卡的收入直接是做在現(xiàn)金收入哪里的,現(xiàn)在老板說私卡的收入,要跟現(xiàn)金分開來,關(guān)鍵的是,我前幾個(gè)月都沒有分私卡跟現(xiàn)金收入來做賬,那我私卡的起初余額要怎么樣入賬???
建完賬,資產(chǎn)負(fù)債表平衡,但資產(chǎn)明細(xì)與期初不平衡,怎么辦?
你好老師,我想問下回答簡答題時(shí),法律依據(jù)后面的但是什么除外一類不寫的話有分嗎
這個(gè)題目不會(huì),老師幫我解答一下吧
老師,那繳納時(shí)這個(gè)其他應(yīng)付款怎么平
支付了就行,從工資里扣除,然后再支付,從工資里扣除的時(shí)候是貸方 那支付的時(shí)候是在借方
老師,因?yàn)闆]有填稅率,紅沖了上個(gè)月已經(jīng)入賬了的一張發(fā)票,又重新開了相同金額的發(fā)票,這個(gè)月怎么做賬
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)