計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
老師,我們公司之前11個(gè)月一直未繳納社保,并且財(cái)務(wù)做賬沒(méi)有計(jì)提社保,目前又想繳納之前的,賬務(wù)該如何處理
請(qǐng)問(wèn)老師,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)今年調(diào)整為繳納上月的了,以前一直是繳納當(dāng)月社保費(fèi),所以社保局退回8月份繳納的社保費(fèi),申報(bào)還是按照原來(lái)接下去申報(bào),那賬務(wù)處理是不是把之前做的這個(gè)月費(fèi)用沖銷掉就可以了?
老師好,之前會(huì)計(jì)少記個(gè)人社保,這個(gè)月發(fā)工資扣社保下來(lái)沖其他應(yīng)收,它賬面上是平的,沒(méi)有余額,這我要怎么處理呢?
老師,我上個(gè)月計(jì)提了工資,但是這個(gè)月少發(fā)了一個(gè)人的工資,這個(gè)人的社保已經(jīng)繳納了,我們這里當(dāng)月社保當(dāng)月繳的,\'這種情況怎么做賬務(wù)處理
上個(gè)月社保也忘了繳納,這個(gè)月發(fā)上個(gè)月工資的時(shí)候,也把社??鄢耍@個(gè)賬該怎么做。? 以前做賬的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資貸銀行存款,社保
老師,129題難道不是按實(shí)際收取的交消費(fèi)稅嗎?他題目中說(shuō)的是總的銷售額是51.48萬(wàn)元,那以舊換新實(shí)際收取的只有3.51啊,難道消費(fèi)稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來(lái)計(jì)算嗎?有點(diǎn)不懂
老師好,我想問(wèn)一下,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來(lái)是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報(bào)泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺(tái)類),申報(bào)單位承諾提供1000萬(wàn)經(jīng)費(fèi),這個(gè)經(jīng)費(fèi)要簽合同書時(shí)要做詳細(xì)預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用資本化怎么做賬?整個(gè)過(guò)程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請(qǐng),怎么報(bào)稅跟普通公司一樣嗎
老師,每月底需要計(jì)提的有哪些
老師,小規(guī)模時(shí)候取得的專票,現(xiàn)在一般納稅人不能抵扣是吧
公司是蔬菜加工食品行業(yè)、如何計(jì)算每個(gè)產(chǎn)品單品的出成?
請(qǐng)老師寫下完整會(huì)計(jì)分錄,并解釋一下答案的原理,謝謝
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
老師,那繳納時(shí)這個(gè)其他應(yīng)付款怎么平
支付了就行,從工資里扣除,然后再支付,從工資里扣除的時(shí)候是貸方 那支付的時(shí)候是在借方
老師,因?yàn)闆](méi)有填稅率,紅沖了上個(gè)月已經(jīng)入賬了的一張發(fā)票,又重新開(kāi)了相同金額的發(fā)票,這個(gè)月怎么做賬
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)