您好,這個計入福利費里面
購買員工宿舍的桌椅,床,怎么做賬
老師,給職工宿舍買床,怎么入賬?
老師,為員工購買宿舍床怎么入賬了
公司給員工宿舍買的 床 床墊 床上用品 入什么會計分錄合適
老師你好,給員工宿舍買的床品,怎么走賬
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結轉成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務成本,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款
謝謝老師
是先提福利費,還是直接做管理費福利費
借:管理費用-福利費
貸:應付職工
我的應付職工薪酬的福利費原來沒提
你直接通過銀行存款,是吧
是的是的
直接借管理費福利費,貸銀行存款行嗎?
會計準則是要通過應付職工的
我們是小會計準則,但是那我也要先提,借管理費福利費,貸應付職工薪酬職工福利。然后借應付職工薪酬,貸銀行存款,對嗎?
是的,就是你說的這樣的
謝謝老師
不客氣,很高興幫您