羊羔的成本可以通過以下公式進行計算: 總飼養(yǎng)成本 = 2只種母羊年消耗精料費用 %2B 育成羊消耗精料費用。 其中,2只種母羊年消耗精料費用 = 2只種母羊 × 精料量/(天·母羊) × 價格/公斤精料 × 365天。 育成羊消耗精料費用 = 總羔羊數(shù) × 精料消耗/(天·羔) × 150天 × 價格/公斤精料。 對于沒有分攤的成本,可以將其計入農(nóng)業(yè)成本中。具體來說,可以按照以下步驟進行: 1.確定成本對象:將農(nóng)業(yè)成本對象劃分為生產(chǎn)成本和銷售成本兩個部分,其中生產(chǎn)成本包括直接材料、直接人工、制造費用等,銷售成本包括銷售費用、管理費用等。 2.分配直接成本:將直接材料、直接人工、制造費用等直接成本歸集到相應的成本對象中。 3.分配間接成本:將銷售費用、管理費用等間接成本按照一定的標準分配到相應的成本對象中,比如按照銷售額、產(chǎn)量等比例進行分配。 4.計算總成本和單位成本:將各個成本對象中的直接成本和間接成本相加,計算出總成本和單位成本。 通過以上步驟,可以將沒有分攤的成本合理地計入農(nóng)業(yè)成本中。
你好,有一家公司去年成立的,制造業(yè)一般納稅人,主要做機械類產(chǎn)品的,以前沒有發(fā)生過銷售,每個月都是零申報,10月第一次開了銷售發(fā)票(品名:羊絨衫),10月做賬的時候,做了確認銷售收入的分錄,結轉銷售成本是暫估的,該公司賬上固定資產(chǎn)目前只有空調,11月份的時候,該公司采購了一批材料(羊絨衫)。我在核算成本的時候,我們賬上固定資產(chǎn)也沒有生產(chǎn)設備類的,也沒有水電費。我就把之前購進的機械類材料發(fā)票做成固定資產(chǎn)生產(chǎn)設備類的,這樣的話,可以嗎
老師你好,小規(guī)模納稅人,進行眼鏡銷售驗光配鏡等 老板自己驗光有店員銷售 眼鏡進價成本很低,可是有很多都沒有發(fā)票,領導自己一個人驗光配鏡像這種收入,如果一個月有5萬,他的鏡片成本只能在一兩千,但是領導驗光這部分錢也做不進去怎么辦? 平時就給領導做了幾千塊錢的工資 我們收入和成本相差太大,這樣產(chǎn)生企業(yè)所得稅交的多
工業(yè)制造業(yè)成本核算中,上一任會計把本月購入的原材料,沒有根據(jù)產(chǎn)品耗用情況直接全部領用到了生產(chǎn)成本中。(舉個例子吧,比如本月購入原材料汽車輪胎100只入庫。本月銷售汽車10輛,沒有半成品,在產(chǎn)品,就是說本月應該領用的汽車輪胎是40只,但上任會計把100只輪胎全部轉到了生產(chǎn)成本中,最終形成的庫存商品,并結轉了主營業(yè)務成本,舉例的只是一個原材料,其他原材料也是這種情況。因為上任會計購進原材料就沒有數(shù)量和單價的核算。直接根據(jù)金額按照一定的比例轉入生產(chǎn)成本。 他現(xiàn)在留給我的問題是,我這個月同樣銷售了10輛汽車,如果按照正常的話也要領用40個輪胎,由于上個月100只輪胎已全部領完,余額為零。那么現(xiàn)在原材料就會出現(xiàn)負數(shù),該怎么調整分錄如何進行賬務處理?
老師,之前討論的這個業(yè)務,這兩天根據(jù)與稅務局的溝通。我的建議如下:根據(jù)最新的收入準則,以控制權轉移為標志確認收入。合同中約定了“我們提供的羊羔出現(xiàn)死亡等狀況由農(nóng)戶承擔”,表明農(nóng)戶承擔了風險,羊羔的控制權已經(jīng)轉移,只是我公司沒有收取對價,需要100天左右的時間才能收取,計入應收賬款。等100天之后,我們給農(nóng)戶的款項,視同按公允價格買入羊只,付款的時候減掉賣給農(nóng)戶羊羔的款項。一賣一買。這個分錄怎么做,是不是一買一賣要繳納印花稅?
老師,我們有一萬多只羊,公羊100只,母羊中有懷孕的600只,有哺乳的500只,有空胎的3000只,我們業(yè)務主要是銷售羔羊,假如這個月生了300只羔羊,這300只羊羔的成本怎么算,沒有分攤的成本怎樣計入農(nóng)業(yè)成本合適?
請問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡平臺報送,是平臺需要報,商家不用報送嗎
對方企業(yè)發(fā)來蓋章的合同,我方黑白打印蓋章回傳電子件,對方的章是黑色的,我方的章是紅色的,合理了,需要買彩印機么?
老師好!我們公司之前很多進項票沒有入賬也沒認證,我都做今年10月份可以嗎?
酒店采購了布草,床單被罩枕套,被芯共計24萬元,做什么分錄?
減資會減少一個股東需要怎樣辦理
請問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡平臺報送,是平臺需要報,商家不用管嗎?
公司注冊資本未實繳,減資怎樣辦理
老師,公司因為經(jīng)營管理轉移,業(yè)務從外省一個公司轉移到另外一個省公司,現(xiàn)在稅務局通知讓公司自查,是庫存大今年沒有多少業(yè)務,而且有增值稅留底,后來我查到2023年有幾張農(nóng)戶去稅務局代開發(fā)票農(nóng)產(chǎn)品,只有金額沒有數(shù)量,增值稅留底也是以前會計每次收到發(fā)票全部認證留下來的,像這種情況怎么處理更合理呢,是把這幾張不合規(guī)的發(fā)票進項稅轉出還是把幾張發(fā)票紅沖呢
請問建材貿(mào)易公司增值稅稅負率一般多少,企業(yè)所得稅稅負多少呢
老師:本年利潤記在哪個賬冊上呢?
現(xiàn)在過節(jié)不要催問我哈 我盡量經(jīng)常上來看看有沒有你的追問