你好,就是按照你合同簽訂那個(gè)總金額來申報(bào)的
咨詢一下財(cái)產(chǎn)租賃印花稅,公司租樓,租期8年,3年為固定租金,然后第四年在上年增加百分之5,每年的租金金額都列出來了,總金額1億。租金按照季度付。 印花稅是按照合同總金額1億一次性繳納,還是可以按照年,或者季度實(shí)際繳納。
請(qǐng)教一下:就是收房租的的印花稅,租賃合同是簽訂的2年,但是租金是付一年的,這樣預(yù)收房租的印花稅是按實(shí)際收到的納還是按2年的合同金額交納? 就是預(yù)收房租的印花稅
請(qǐng)問老師,房租十萬含增值稅,租賃合同印花稅是按不含增值稅的房租金額交吧? 房租一年減免了三個(gè)月的房租,那就只按9個(gè)月的房租來交印花稅吧?
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷售印花稅,2023年最新繳納政策
老師,這樣的約定,印花稅合同應(yīng)該按8年租金交還是先按第一時(shí)段的3年先交?
老師我第一個(gè)季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對(duì)方嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫,要求具體金額
個(gè)稅申報(bào),收入能填寫0嗎?
老師,請(qǐng)問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫
老師麻煩問下,有個(gè)公司在4月就沒經(jīng)營(yíng)了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時(shí)候做發(fā)工資,掛錯(cuò)了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個(gè)月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報(bào)表能過稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請(qǐng)問全套會(huì)計(jì)流程是?
老師,請(qǐng)問我們股東以個(gè)人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬,免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)嗎?