借其他貨幣資金,貸預(yù)收賬款 確認(rèn)收入,借于收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費, 借銀行 銷售費用、服務(wù)費 貸其他貨幣資金
我想問一下咨詢一下啊,就是我有一個新公司,然后是做一個平臺啊,平臺的話呢是呃會有呃律師啊,然后會有設(shè)計師進入入駐到我的平臺啊,然后我跟客戶簽一個簽合同的話呢,是全額簽合同,然后客戶會把錢打入到我的平臺里面,然后平臺直接把錢分給設(shè)計師和我,我等于是拿傭金的20%,我想問一下這個業(yè)務(wù)我們交稅應(yīng)該是全額交稅,還是僅就我們的傭金部分交稅?
老師,我們公司是做直播的,和抖音平臺有合作,我們收入是客戶充值,然后我們給抖音開票,抖音平臺審核后付款?,F(xiàn)在問題是我們在平臺提現(xiàn)時不小心將抖音付過來的款直接購買了抖幣,這樣我們提現(xiàn)到基本戶金額就比開票金額少,想問下這樣種情況怎么做賬
老師,麻煩問問我們是電商公司,每個月平臺都會有補貼給我們,但是我們都是下個月才給平臺開發(fā)票怎么做賬?平臺是直接補貼在我們的賬戶里面,后面我們再提現(xiàn),
我們公司作為一個網(wǎng)約平臺,客戶在平臺上面下單,有人接單了,這個訂單完成后,由我們網(wǎng)約平臺全額開票給客戶,接單人員可以后臺直接提現(xiàn)這一訂單的金額,網(wǎng)約平臺只抽取少部分傭金,這種業(yè)務(wù),怎么確認(rèn)收入和成本
請問下我們有個用戶充值平臺,客戶充值 ,會有利潤到賬戶上面。 但是現(xiàn)在是平臺前期對接階段,研發(fā)部門有通過阿里充值平臺金額(從公司對公戶出去的),現(xiàn)在這個錢又通過平臺轉(zhuǎn)到對公了,按實際情況不屬于利潤,請問我入賬怎么處理,沒有可以證明這不是收入的憑證。
老師你好,我們公司以前做了實繳2萬,現(xiàn)在變更了股權(quán),是以0元轉(zhuǎn)讓的,我是不是可以是虧損了,我現(xiàn)在被投資企業(yè)未分配利潤確實是負(fù)
企業(yè)要注銷了,工會經(jīng)費還有余額怎么處理
分期付款未達到總額的多少,出賣人可以解除合同
股權(quán)變更資料提交后,受讓人也確定后,等稅務(wù)局審核,看結(jié)果是不是在變更轉(zhuǎn)讓人提交后那里看,如果稅務(wù)審核后再交個稅嗎?印花稅又在那里交
老師好,目前社會上好找工作嗎?現(xiàn)在適合離職嗎?
25年一季度 二季度有幾筆收入用的是現(xiàn)金,現(xiàn)在想調(diào)整成應(yīng)收 然后以后進對公賬戶 ,改申請表可行不 ?
營業(yè)稅時期,以不動產(chǎn)抵償債務(wù),投資入股是否征收營業(yè)稅
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
可不可以直接借 其他貨幣資金 貸主營收入 應(yīng)繳稅費
可以的,可以這么做的。
還有一個問題就是 開票的時候是1個點 那我做收入的分錄的時候 應(yīng)繳稅費是按3個點的稅填還是按發(fā)票上1個點的稅填 增值稅報表上面自動跳的是3個點的稅額
按照1%的來。小規(guī)模的,按照這個
那增值稅報表上也需要改成1 嗎
報表里的不要修改。申報表里面的是默認(rèn)的,如果不需要交稅的話,免稅稅額按照3%的來就行。
那不一樣是沒關(guān)系的是嗎
是的,沒有關(guān)系的,可以忽略啊