借其他貨幣資金,貸預(yù)收賬款 確認(rèn)收入,借于收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借銀行 銷售費(fèi)用、服務(wù)費(fèi) 貸其他貨幣資金
我想問(wèn)一下咨詢一下啊,就是我有一個(gè)新公司,然后是做一個(gè)平臺(tái)啊,平臺(tái)的話呢是呃會(huì)有呃律師啊,然后會(huì)有設(shè)計(jì)師進(jìn)入入駐到我的平臺(tái)啊,然后我跟客戶簽一個(gè)簽合同的話呢,是全額簽合同,然后客戶會(huì)把錢打入到我的平臺(tái)里面,然后平臺(tái)直接把錢分給設(shè)計(jì)師和我,我等于是拿傭金的20%,我想問(wèn)一下這個(gè)業(yè)務(wù)我們交稅應(yīng)該是全額交稅,還是僅就我們的傭金部分交稅?
老師,我們公司是做直播的,和抖音平臺(tái)有合作,我們收入是客戶充值,然后我們給抖音開(kāi)票,抖音平臺(tái)審核后付款。現(xiàn)在問(wèn)題是我們?cè)谄脚_(tái)提現(xiàn)時(shí)不小心將抖音付過(guò)來(lái)的款直接購(gòu)買了抖幣,這樣我們提現(xiàn)到基本戶金額就比開(kāi)票金額少,想問(wèn)下這樣種情況怎么做賬
老師,麻煩問(wèn)問(wèn)我們是電商公司,每個(gè)月平臺(tái)都會(huì)有補(bǔ)貼給我們,但是我們都是下個(gè)月才給平臺(tái)開(kāi)發(fā)票怎么做賬?平臺(tái)是直接補(bǔ)貼在我們的賬戶里面,后面我們?cè)偬岈F(xiàn),
我們公司作為一個(gè)網(wǎng)約平臺(tái),客戶在平臺(tái)上面下單,有人接單了,這個(gè)訂單完成后,由我們網(wǎng)約平臺(tái)全額開(kāi)票給客戶,接單人員可以后臺(tái)直接提現(xiàn)這一訂單的金額,網(wǎng)約平臺(tái)只抽取少部分傭金,這種業(yè)務(wù),怎么確認(rèn)收入和成本
請(qǐng)問(wèn)下我們有個(gè)用戶充值平臺(tái),客戶充值 ,會(huì)有利潤(rùn)到賬戶上面。 但是現(xiàn)在是平臺(tái)前期對(duì)接階段,研發(fā)部門有通過(guò)阿里充值平臺(tái)金額(從公司對(duì)公戶出去的),現(xiàn)在這個(gè)錢又通過(guò)平臺(tái)轉(zhuǎn)到對(duì)公了,按實(shí)際情況不屬于利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)我入賬怎么處理,沒(méi)有可以證明這不是收入的憑證。
無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個(gè)公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對(duì)我們申報(bào)的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過(guò)說(shuō)財(cái)務(wù)要?jiǎng)e人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)本月交了,下月又開(kāi)了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開(kāi)了10萬(wàn)已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬(wàn)的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以退嗎?
老師 公司做玉石銷售的 我們找個(gè)人 專門幫我們?nèi)ナ袌?chǎng)選品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費(fèi)發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊(cè)商標(biāo)怎么注冊(cè)呢
請(qǐng)問(wèn),增值稅附加稅怎么計(jì)算,一般納稅人,小微企業(yè)
可不可以直接借 其他貨幣資金 貸主營(yíng)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)
可以的,可以這么做的。
還有一個(gè)問(wèn)題就是 開(kāi)票的時(shí)候是1個(gè)點(diǎn) 那我做收入的分錄的時(shí)候 應(yīng)繳稅費(fèi)是按3個(gè)點(diǎn)的稅填還是按發(fā)票上1個(gè)點(diǎn)的稅填 增值稅報(bào)表上面自動(dòng)跳的是3個(gè)點(diǎn)的稅額
按照1%的來(lái)。小規(guī)模的,按照這個(gè)
那增值稅報(bào)表上也需要改成1 嗎
報(bào)表里的不要修改。申報(bào)表里面的是默認(rèn)的,如果不需要交稅的話,免稅稅額按照3%的來(lái)就行。
那不一樣是沒(méi)關(guān)系的是嗎
是的,沒(méi)有關(guān)系的,可以忽略啊