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老師,我們是私立學(xué)校,財政局會按學(xué)期撥生均經(jīng)費給我們,下了文件可以用于支付學(xué)校的水電費,我收到生均經(jīng)費做賬科目是:借:銀行存款,貸:其他收益,然后每個月支付水電費就做的:借:其他收益,貸:銀行存款,不知道這樣對不對?

2023-09-28 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-28 10:56

你好,你們用的是企業(yè)會計準則做賬嗎?

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快賬用戶7538 追問 2023-09-28 10:57

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2023-09-28 11:01

沒有其他收益,這個科目你放營業(yè)外收入支付出去的做成本, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行放款。

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快賬用戶7538 追問 2023-09-28 11:16

但是下發(fā)文件寫了我們收到的這個錢可以用來支付水電費的

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快賬用戶7538 追問 2023-09-28 11:18

那這樣做怎么體現(xiàn)專款專用

那這樣做怎么體現(xiàn)??顚S? title=
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齊紅老師 解答 2023-09-28 11:19

要出??顚S玫呐_賬,你這個臺賬里面寫清楚支付了哪些業(yè)務(wù)。

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你好,你們用的是企業(yè)會計準則做賬嗎?
2023-09-28
您好!把最后那個管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替, 或者你們這個情況可以不沖減費用,相當于收入和費用兩條線核算
2024-02-22
財政補貼的話,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款,這個抵消2000,對的,這個沒錯
2024-06-07
去年I2月收到了一筆款由財政局代撥的20萬,當時咨詢財政局,不做財政撥款,做的其他收入,借 銀行存款,貨其他收入,當月就將20萬支出借 業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費,貸銀行存款。截止到這里,都是沒有問題的。 至于后面的問題是,月末“其他收入和業(yè)務(wù)活動費_xx專項經(jīng)費”都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,是會變成0的
2021-04-13
是的,正確的,這個分錄沒問題,退的時候做相反的憤怒。
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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