您好,按照13%的稅率是沒問題的
北京豐達貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,準備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同,合同金額為1000萬元(不含稅)。針對合同內(nèi)容,稅務會計給出了以下兩個方案:方案一:合同約定采用銷售折扣方式,約定付款期限為30天,如果對方在10天內(nèi)付款,將給予對方3%的現(xiàn)金折扣(計算基數(shù)不含稅費)。方案二:合同約定采用折扣銷售方式,給予3%的折扣,并將合同約定付款期限縮短為10天。同時,在合同中約定,購貨方超過10天付款加收33.9萬元(含稅)的違約金。(開票時,將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注:假設該批商品的成本為750萬元,進項稅額為97.5萬元,不考慮附加稅,以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、財務費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應不上了 這樣是否可以?
有留底稅應該怎么做賬
出差的打車票可以做交通費嗎,可以和差旅費分開報銷嗎
老師,您好,我今天勾選了一張進項票,可是我在發(fā)票統(tǒng)計當中,卻沒有看到這張進項票,是不是數(shù)據(jù)延遲,還是稅務部門要審核進項勾選?
老師,個體工商戶收到政府補貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補貼,做匯算清繳的時候可以扣減嗎?
老師,實行小企業(yè)會計準則的一般納稅人單位,在5月份補繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進項有時是用銷量額/1.09*0.09有時又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
合同中有寫合同不含稅金額86206.90元(10萬/1.16%),也不影響嗎?
對,因為現(xiàn)在沒有這個稅率了
雖然這合同時候寫了當時的不含稅金額是86206.90元(10萬/1.16%),但合同很水總金額是不變的,依然是10萬的
只要是總額沒變化就行的