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想問下,我們2019年簽訂了一份合同,當時增值稅稅率是16%,合同中寫了合同總金額10萬,其中不含稅86206.90元(10萬/1.16%),稅金13793.1(10萬/1.16%*16%,然后一直到今年才完成了合同要求開票收款,2023年的增值稅率已經(jīng)是13%,那想問下,我們按照含稅金額10萬開具,按13%繳增值稅,這樣對嗎?

2023-09-27 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-27 16:35

您好,按照13%的稅率是沒問題的

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快賬用戶7337 追問 2023-09-27 16:38

合同中有寫合同不含稅金額86206.90元(10萬/1.16%),也不影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-27 16:38

對,因為現(xiàn)在沒有這個稅率了

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快賬用戶7337 追問 2023-09-27 16:39

雖然這合同時候寫了當時的不含稅金額是86206.90元(10萬/1.16%),但合同很水總金額是不變的,依然是10萬的

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齊紅老師 解答 2023-09-27 16:39

只要是總額沒變化就行的

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您好,按照13%的稅率是沒問題的
2023-09-27
你好1;? 是的;? 安裝是可以簡易計稅 ; 你是要分包出去嗎? ?、 2.維保 你們要分包業(yè)務出去嗎? ?3. 維修這個是建筑服務修繕服務按9%? ?
2023-08-16
您好開外管證按合同金額填寫
2025-04-26
這個只能協(xié)商解決,因為你們不是一般納稅人,因此無法開具9%的增值稅專用發(fā)票,只能開具3%或1%的征收率的專用發(fā)票。
2023-03-30
你好,問題:2019年4月1日起,稅率調(diào)整為13%后,余款按下列哪個方案支付是正確的? 因為,合同簽訂是降稅非降價。 方案A:甲方向乙方支付500000元,乙方出具500000萬元發(fā)票(含稅率13%)。
2021-03-30
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