你好,建議你增加一個招待費。
業(yè)務招待費扣除比例是發(fā)生額的60%與收入的千分之五較低者,這個業(yè)務招待費是專指銷售費用下的嗎,我們有銷售費用-業(yè)務招待費,還有管理費用-業(yè)務招待費,管理費用下的業(yè)務招待費也算在這個額度內(nèi)嗎
企業(yè)所得稅能扣除的招待費是發(fā)生額的60% 請問我公司是建筑企業(yè) ,有管理費用—業(yè)務招待費,和建筑項目成本——招待費,這個招待費實際發(fā)生額是包含所有項目成本里面的招待費之和還是僅僅計算管理費用里面的業(yè)務招待費呢?
我們用的是企業(yè)會計準則2019版,管理費用里沒有業(yè)務招待費,只有交際應酬費,這有區(qū)別嗎、還是要新增業(yè)務招待費啊
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務招待費,但是實際業(yè)務的賬務處理廣宣費和業(yè)務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業(yè)務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
我們是新企業(yè)無收入、有業(yè)務招待費、現(xiàn)在做匯算清繳要全部調(diào)增嗎、實際是籌備期發(fā)生的、會記記業(yè)務招待費
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導致二季度收入為負數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應發(fā)職工薪酬—工資(應發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應收款—社保(個人部分) 貸方,應交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應該在什么時候確認收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?