同學你好 可以先掛往來科目
老師好,請問公賬戶收到信用卡中心打入的幾十元錢,不知道是什么收入?這個錢要怎么入賬?計入營業(yè)外收入嗎?
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當時備注的補助然后我直接計入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因為買了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調(diào)呢?
老師,您好,我想問下,就是對方打到我公司過賬61091,我們收一個稅點6100,接著我們這筆錢現(xiàn)金54991打回給他。本來做分錄應該是借:其他應付款61091 貸:庫存現(xiàn)金54991 營業(yè)外收入 6100~。但是現(xiàn)在就是這次打進來的錢我不知道哪里找,接著我們內(nèi)賬,我現(xiàn)在庫存現(xiàn)金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計入哪里
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
老師,我們收到稅務(wù)局轉(zhuǎn)來的幾百塊錢,不知道是什么錢,準備計入營業(yè)外收入,這筆錢需要交稅嗎?我們是小規(guī)模
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
但是沒有具體的客戶,已經(jīng)問了業(yè)務(wù),說是沒有這筆款的收入
那就計入營業(yè)外收入
那后面要交稅么
這個要交增值稅的
這個怎么交稅,怎么操作哈,我還沒有弄過這個業(yè)務(wù)的
營業(yè)外收入繳納所得稅 我想說不要交增值稅的
好的,那我想問下,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)當月需要做資產(chǎn)折舊么
次月開始折舊的哦