您好,有個好辦法,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
老師我們現(xiàn)在有個公司要注銷,注銷前需要處理幾個問題,首先是因當?shù)囟悇找蠹径?,年度要略營,然后我們費用每月在17萬,我們進項來源都是庫存發(fā)票,成本率現(xiàn)在在60左右,收入在45萬左右,現(xiàn)在因為進項原因我們的庫存很多,消耗不掉,我們領導還不讓抬高稅負,我們要怎么去解決庫存問題呢
老師,我們一個公司轉(zhuǎn)出去了,已經(jīng)做了工商變更了,增值稅延緩了繳納,現(xiàn)在還有些進項發(fā)票沒有認證,原本是不會產(chǎn)生增值稅的,但是因為開票沒有控制好,導致產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在怎么處理比較好呢
老師您好,公司一般納稅人年末12月26號購進的庫存商品200萬,但是不想勾選認證 有的老師建議年末盡量資產(chǎn)負債表盡量都是正數(shù),不體現(xiàn)負數(shù),我怎么才能把這個待認證體現(xiàn)為證書說是掛資產(chǎn)類?難道就是借庫存商品貸應付賬款不提現(xiàn)應繳稅費嗎?等明年2023年把庫存商品調(diào)整為待認證進項稅嗎?
老師 我公司現(xiàn)在庫存商品好多未認證的發(fā)票 導致資產(chǎn)負債率高 領導現(xiàn)在意思讓把庫存記進來 但是稅現(xiàn)在還不能認證 該怎么辦呢
老師 我公司現(xiàn)在庫存商品好多未認證的發(fā)票 導致資產(chǎn)負債率高 領導現(xiàn)在意思讓把庫存記進來 但是稅現(xiàn)在還不能認證 該怎么辦呢
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務處理是 借:應收-乄x(實收部分) 應收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風險測評?是需要按什么按鈕,才會風險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項嗎
老師好。我想請教一下,中級實務第十五章,合同生效日跟債務重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務重組日的公允價
這樣的話 資產(chǎn)負債表上應交稅費數(shù)字就會很大 不合理
您好,這是進項呀,應交稅金余額是負數(shù)了吧,重分類到其他流動資產(chǎn),就好了呀
重分類到其他流動資產(chǎn) 什么意思
您好,應交稅金是負債,他在借方余額就是資產(chǎn),需要重分類,要不您負債表有負數(shù)這個表多不專業(yè)呀
報表出來就是負數(shù)啊
您好呀,所以要重分類嘛,這個負報表給人看會笑話的,財務不專業(yè)
你的意思是說 我們在報報表的時候 把這個負數(shù)寫在其他流動資產(chǎn)那里?
您好,是的呢,本來就是這樣的