增值稅部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
老師我們現(xiàn)在有個(gè)公司要注銷,注銷前需要處理幾個(gè)問題,首先是因當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求季度,年度要略營(yíng),然后我們費(fèi)用每月在17萬(wàn),我們進(jìn)項(xiàng)來源都是庫(kù)存發(fā)票,成本率現(xiàn)在在60左右,收入在45萬(wàn)左右,現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)原因我們的庫(kù)存很多,消耗不掉,我們領(lǐng)導(dǎo)還不讓抬高稅負(fù),我們要怎么去解決庫(kù)存問題呢
老師,我們一個(gè)公司轉(zhuǎn)出去了,已經(jīng)做了工商變更了,增值稅延緩了繳納,現(xiàn)在還有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,原本是不會(huì)產(chǎn)生增值稅的,但是因?yàn)殚_票沒有控制好,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)在怎么處理比較好呢
老師您好,公司一般納稅人年末12月26號(hào)購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品200萬(wàn),但是不想勾選認(rèn)證 有的老師建議年末盡量資產(chǎn)負(fù)債表盡量都是正數(shù),不體現(xiàn)負(fù)數(shù),我怎么才能把這個(gè)待認(rèn)證體現(xiàn)為證書說是掛資產(chǎn)類?難道就是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款不提現(xiàn)應(yīng)繳稅費(fèi)嗎?等明年2023年把庫(kù)存商品調(diào)整為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師 我公司現(xiàn)在庫(kù)存商品好多未認(rèn)證的發(fā)票 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率高 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在意思讓把庫(kù)存記進(jìn)來 但是稅現(xiàn)在還不能認(rèn)證 該怎么辦呢
老師 我公司現(xiàn)在庫(kù)存商品好多未認(rèn)證的發(fā)票 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率高 領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在意思讓把庫(kù)存記進(jìn)來 但是稅現(xiàn)在還不能認(rèn)證 該怎么辦呢
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
那這樣的話報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)不是負(fù)數(shù)了嗎 這個(gè)金額比較大不合適吧
是負(fù)數(shù)很正常的哈
負(fù)數(shù)太大了不合適吧
正常的做賬報(bào)稅為啥就不合適呢?有發(fā)票不做賬,就是虛假做賬才不合適