沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
簽訂銷售購銷合同,運輸費用由銷售方承擔(dān),銷售方無實際運輸業(yè)務(wù),且無運輸發(fā)票,有什么涉稅風(fēng)險,屬于作假的合同,稅務(wù)稽查我們了,需要做什么處理
老師 我們公司找司機(jī)給運輸貨物 這個人是不需要去稅務(wù)局給代開運輸服務(wù)的發(fā)票給到我們
老師,我公司的經(jīng)營范圍是:國內(nèi)貨物運輸代理;鐵路運輸輔助活動;供應(yīng)鏈管理服務(wù);煤炭及制品銷售;煤炭洗選;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);道路貨物運輸站經(jīng)營。主要從事煤碳運輸,我們自己沒有車,運輸是從煤廠通過網(wǎng)上貨運平臺運至鐵路,再通過另外一個集團(tuán)公司用鐵路火車運到目的地。我們是和托運方直接簽字運輸合同,是承運方。請問我們可以給托運方開9%的運輸發(fā)票嗎?
你好,請問我們是貿(mào)易公司,與客戶簽訂合同貨款與運費,找了第三方物流運輸也簽訂合同,那么運輸方把運輸發(fā)票開給我們,我公司可以開給客戶嘛?(我司已增加運輸稅種,經(jīng)營范圍也有道路運輸,只是沒有道路運輸許可證)如不能開的話可以讓運輸方直接開給客戶嘛?或者我司怎么開運輸票給客戶。感謝回答
1,我們公司是物流運輸公司,我們和A公司簽訂運輸合同取得運輸收入(銷項),又和B公司簽訂運輸合同取得運輸成本(進(jìn)項),那么,我們公司交的印花稅是按運輸收入(銷項)來交,還是按運輸收入(銷項)和運輸成本(進(jìn)項)合計金額來交印花稅?2,公司買了兩個掛車,價值一百多萬,找融資租賃公司借款,融資租賃公司把款付給賣車公司,我們在按月付給融資租賃公司(分36期還完),全部還完是融資租賃公司才開發(fā)票給我們,還款中的利息費用,我們在做匯算清繳時需要調(diào)增,還是不調(diào)?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準(zhǔn)備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個