你好1;? 是的;按照你們 運(yùn)輸合同; 不含稅金額來繳納哈 ; 如果 你有進(jìn)來的運(yùn)輸合同? ;也有開出去的運(yùn)輸合同; 當(dāng)期里面 合計金額來報印花稅哈 ;? ? 2.? 如果沒有 匯算之前收到合理發(fā)票; 那么就得調(diào)增的
公司購買的分期貸款貨車,在運(yùn)輸公司掛靠,貸款又由公司股東和貸款公司簽訂融資回租分期還款的合同,實際每月都由公司將錢打到股東個人賬戶代扣款,現(xiàn)在又由公司給貸款公司出具了一份以后貸款由公司直接支付到貸款公司的說明,現(xiàn)在這車名義上屬于誰的呢,我們公司銷售石子,又將料款和運(yùn)費(fèi)款開在了一起,我們能將貨車產(chǎn)生的加油費(fèi)等各項費(fèi)用入賬嗎?收到的進(jìn)項發(fā)票能不能抵銷項增值稅,老師麻煩您把這個幫我理清楚一點,現(xiàn)在特別懵
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個做運(yùn)輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個點的稅費(fèi)一起打到我們平臺,我們再把運(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進(jìn)項我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
1.某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,具備國際運(yùn)輸資質(zhì)。9月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下4(1)國內(nèi)運(yùn)送旅客,取得價稅合計金額523.2萬元;運(yùn)送旅客至鏡外取得銷售收入159.84萬元。(2)提供倉儲服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅倉儲收入210萬元、裝卸收入金額18萬元。(3)為災(zāi)區(qū)無償提供運(yùn)輸服務(wù),發(fā)生運(yùn)輸服務(wù)成本6萬元,成本利潤率10%無最近時期同類服務(wù)的平均價格?!保?)進(jìn)口四輛廂式貨車,成交價100萬元,另發(fā)生境外運(yùn)費(fèi)15萬元、保險費(fèi)s萬元,境內(nèi)運(yùn)費(fèi)10萬元?!保?)購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明價稅合計金額33.9萬元,90%用于公司運(yùn)送旅客,10%用于接送員工上下班;購進(jìn)礦泉水一批,取得增值稅普通發(fā)票注明價稅合計金額6.78萬元,70%贈送給公司運(yùn)送的旅客,30%運(yùn)用公司集體福利。(其他相關(guān)資料,進(jìn)口廂式貨車的關(guān)稅稅率為15%,進(jìn)口業(yè)務(wù)當(dāng)月取得海關(guān)進(jìn)口七增值稅專用繳款書)s要求根據(jù)上述資料,回答下列問題。(單位:萬元)-(1)計算業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)的銷項稅額合計.(2)判斷業(yè)務(wù)(3)是否應(yīng)繳納增值稅,并說明理由。“(3)計算業(yè)務(wù)(4)進(jìn)口廂式貨車應(yīng)繳納的關(guān)稅及增值稅。"(4)
某大型集裝箱運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人),2021年8月經(jīng)營情況如下:(1)當(dāng)月從事貨運(yùn)業(yè)務(wù)取得運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入,開具增值稅專用發(fā)票若干份,注明不含稅運(yùn)費(fèi)合計520萬元,款項均已收訖。(2)為業(yè)務(wù)協(xié)作單位無償提供貨運(yùn)服務(wù),運(yùn)輸成本為1.2萬元。(3)為某地震災(zāi)區(qū)無償提供運(yùn)送救災(zāi)物資服務(wù),運(yùn)輸成本為3.2萬元。(4)從事聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù),從某運(yùn)輸企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票1份,注明不含稅銷售額10萬元,增值稅款0.9萬元。(5)購買運(yùn)輸車輛3輛,取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票1份,注明不含稅銷售額20萬元,增值稅款2.6萬元。(6)公司統(tǒng)一外購油料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款38萬元,增值稅款4.94萬元;當(dāng)月還發(fā)生本單位司機(jī)在省外零星加油取得的普通發(fā)票上注明支付油費(fèi)6.2萬元。(7)進(jìn)口特種運(yùn)輸車輛1部,關(guān)稅完稅價格52萬元。進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅款,并取得報關(guān)地海關(guān)開具的進(jìn)口增值稅專用繳款書。(8)當(dāng)月將兩部集裝箱貨運(yùn)卡車以經(jīng)營性租賃方式出租給本省某大型生產(chǎn)企業(yè)使用,取得不含稅租金收入3萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(9)該公司2018年8月與某企業(yè)簽訂房屋租賃合同一份,協(xié)議租賃費(fèi)每年
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
意思就是印花稅就是銷項和進(jìn)項合計數(shù)來繳納
是的; 這個是 有 進(jìn)來的運(yùn)輸服務(wù); 和出去的運(yùn)輸服務(wù); 就是合計金額來報印花稅的?
老師,再問一下,工會經(jīng)費(fèi)是必須交,還是可以選擇不交
你好;? ?正常來說有工資的企業(yè)都要繳納;除非你地方有減免文件? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價?