異地預(yù)交增值稅、附加稅和所得稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)寫在稅費(fèi)賬戶的借方,具體的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為: (1)異地預(yù)交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-異地預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-異地預(yù)交增值稅科目借方,現(xiàn)金、銀行賬戶貸方; (2)異地預(yù)交附加稅:應(yīng)交稅費(fèi)-異地預(yù)交附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-異地預(yù)交附加稅科目借方,現(xiàn)金、銀行賬戶貸方; (3)異地預(yù)交所得稅:應(yīng)交稅費(fèi)-異地預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-異地預(yù)交所得稅科目借方,現(xiàn)金、銀行賬戶貸方
建筑異地項(xiàng)目,辦理了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬
老師,我們?cè)诋惖仡A(yù)繳了增值稅、附加稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅后,回本地還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,我們是一家一般納稅人建筑公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,在項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是建筑公司,在異地預(yù)交增值稅,企業(yè)所得稅,還有附加稅怎么做賬呀
老師好!建筑公司異地預(yù)交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,實(shí)際公司有進(jìn)項(xiàng),不需交增值稅,預(yù)交的稅款分錄怎么做
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)